你好,你這個工程完工了嗎
建筑工程施工、建筑裝飾工程施工、園林綠化、廣告圖文設(shè)計、技術(shù)推廣、經(jīng)濟貿(mào)易咨詢;租賃建筑設(shè)備;出租辦公用房。請問老師,我們單位2019年只有出租辦公用房的其他業(yè)務(wù)收入。同時也有一部分主營業(yè)務(wù)成本,屬于前期開發(fā)階段的,沒有主營業(yè)務(wù)收入,屬于正?,F(xiàn)象吧?
代賬的建筑業(yè) 老師我代賬的建筑業(yè)全是別人掛靠到我們這里,平時有發(fā)票到我就用工程施工下面分人工費 材料費 機械使用費等進行匯集 然后哪個月有開票收入在按到轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?我主營業(yè)務(wù)收入/成本 工程施工 下面都是設(shè)置的人材機在跟各個項目名稱 分項目核算每個項目的收入 成本可以嗎?謝謝
老師,想請問建筑行業(yè)月末收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的情況,我們公司開出發(fā)票有9%和3%的專票,入到工程結(jié)算收入里面,收到的成本票入工程施工里面,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,月末工程結(jié)算收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤,工程施工有大多數(shù)轉(zhuǎn)發(fā)工程結(jié)算成本,我不知道以前會計怎么轉(zhuǎn)的成本,想問一下老師,能幫忙講詳細一點嗎?就這里 難住了
老師建筑企業(yè),結(jié)算收入,是開發(fā)票時的賬務(wù)處理,那么確認(rèn)收入的這筆分錄,借,主營業(yè)務(wù)成本,工程施工(合同毛利 )貸,主營收這筆分錄不是太明白,麻煩您講解一下。
老師你好,我7月份開了發(fā)票,賬上的確認(rèn)收入,我開的發(fā)票是硬件,我購進的時候是進的原材料,進的工程施工,我開發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)合同簽的是13個點的稅率,正常我們是建筑安裝企業(yè),我想問一下老師,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,甲方給我們結(jié)算單明細
發(fā)票在同統(tǒng)一驗證平臺查不到,供應(yīng)商說只能地方官網(wǎng)查詢是正嗎
老師,現(xiàn)在可以更正23年的匯算清繳嗎
老師,個稅應(yīng)納稅所得額70060,會交多少稅啊
老師,做臺賬時,每月最后一天的收入次月1號到賬,這筆收入計到上月還是本月?
老師好,員工報銷的機票是去哪兒網(wǎng)開的發(fā)票,什么既沒有姓名也沒有我身份證號,這樣可以報嗎?
老師我發(fā)現(xiàn)我把一張制造費用的普通發(fā)票,在24年8月份重復(fù)入賬了,現(xiàn)在我該怎么處理這個錯誤
采購供應(yīng)商對賬時間是2025-04-26?至?2025-05-25就是2025年5月。但是我成本核算是按月的,然后生產(chǎn)也是5/1到5/30日的報表。那采購入庫我就按5/1到5/31這期間入庫的就可以了是吧
老師 同一個客戶掛了三個科目 預(yù)付貸方余額4576 預(yù)收貸方270 其他應(yīng)付借方16300 老師 這個要整理到哪個科目明細呀?按照金額和科目方向來算 是不是還應(yīng)收這個客戶11454。所以把預(yù)付預(yù)收的貸方金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收 其他應(yīng)付借方轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收賬戶 之后的余額就是其他應(yīng)收借方或者應(yīng)收賬款借方11454,說明要收客戶11454元,這個思路是對的嗎
個體工商戶有外經(jīng)證,在施工本地要申報個稅嗎
老師,請問這個是什么意思呢
沒有老師
你好,沒有完工的話,你正常入工程施工吧
還沒有完工
你好,沒有完工的話,你正常入工程施工吧