您好,去改如果補(bǔ)稅還好,退稅就容易被查了
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào),我想問(wèn)一下,更正申報(bào)流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問(wèn)題???這個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過(guò)了。稅務(wù)局就很可能看出來(lái)沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
老師好,我們?nèi)ツ暧幸还P收入,合同服務(wù)期是22-23年,上一個(gè)會(huì)計(jì)全額確認(rèn)收入了,審計(jì)按服務(wù)期進(jìn)行了調(diào)整,把一部分調(diào)整到了預(yù)收賬款。調(diào)減了一百多萬(wàn)的利潤(rùn)。 但是他是在我報(bào)完匯算清繳后才出的試算平衡表,稅務(wù)申報(bào)的年報(bào)和匯算清繳我都是按照舊的數(shù)字。 現(xiàn)在已經(jīng)是7月了,這筆收入我必須要調(diào)賬嗎?我要是現(xiàn)在調(diào)了年底又得確認(rèn),而且現(xiàn)在調(diào)了賬感覺報(bào)稅什么的都會(huì)很麻煩啊
老師,你好,我公司是一般納稅人,經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的,我們剛剛申報(bào)完所得稅匯算清繳,但是有幾筆停車費(fèi)專管員說(shuō)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,說(shuō)去年抵扣相關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)需要按月匹配調(diào)整,并且會(huì)自動(dòng)出來(lái)滯納金,不然會(huì)影響所得稅,那我直接調(diào)整當(dāng)月的增值稅報(bào)表,那所得稅是不是調(diào)整今年的匯算清繳就可以了吧,季度的所得稅申報(bào)需要?jiǎng)訂?,我不需要反結(jié)賬去年的記賬憑證吧,然后調(diào)整這些后怎么做賬務(wù)處理
老師,你好,我公司是一般納稅人,經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的,我們剛剛申報(bào)完所得稅匯算清繳,但是有幾筆停車費(fèi)專管員說(shuō)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,說(shuō)去年抵扣相關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)需要按月匹配調(diào)整,并且會(huì)自動(dòng)出來(lái)滯納金,不然會(huì)影響所得稅,那我直接調(diào)整當(dāng)月的增值稅報(bào)表,那所得稅是不是調(diào)整今年的匯算清繳就可以了吧,季度的所得稅申報(bào)需要?jiǎng)訂?,我不需要反結(jié)賬去年的記賬憑證吧,然后調(diào)整這些后怎么做賬務(wù)處理
老師,您好,2024年度的企業(yè)所得稅匯算清繳已申報(bào)完畢,并已繳納稅款但是稅務(wù)局又讓我補(bǔ)繳了去年的一整年的工會(huì)經(jīng)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在還需要調(diào)整24年度的企業(yè)所得稅表嗎?申請(qǐng)退稅還是說(shuō)把這筆工會(huì)經(jīng)費(fèi)放到二五年當(dāng)作25年的費(fèi)用
已勾選確認(rèn)的發(fā)票,怎么重新勾選
老師,您好!公積金的繳費(fèi)基數(shù)一定要是本月實(shí)發(fā)工資嗎?公積金24年1月斷繳了,賬號(hào)是正常狀態(tài),現(xiàn)在想重新購(gòu)買,可以直接從當(dāng)月購(gòu)買嗎?以前在別的公司上班,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)到新公司,怎么添加新成員,需要怎么操作?
老師,企業(yè)注銷,賬上還有輛20萬(wàn)的車,怎么處理比較合適?
老師好,怎么判斷公司的業(yè)務(wù)屬不屬于研發(fā)?享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的話,日常都需要準(zhǔn)備、留存什么資料備查?
請(qǐng)問(wèn)一下,我們簽訂的辦公室租賃合同不去房管局備案可以嗎
高老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)申報(bào)每月通常是在15日結(jié)束,但劃款可以過(guò)征期劃嗎?
發(fā)票在同統(tǒng)一驗(yàn)證平臺(tái)查不到,供應(yīng)商說(shuō)只能地方官網(wǎng)查詢是正嗎
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,4月份用公司貸款50萬(wàn),分36期還,這筆我要怎么做?5月首次還款33058 33,這筆借款又該怎么做呢?
一般納稅人應(yīng)納所得額超過(guò)100萬(wàn),稅率是怎么計(jì)算的呀,好像是按25%再減半征收吧
老師,現(xiàn)在可以更正23年的匯算清繳嗎
嗯既不用補(bǔ)稅也不用退稅因?yàn)槭翘潛p的
您好,這樣的話一般沒什么問(wèn)題了
那我現(xiàn)在把他補(bǔ)賬進(jìn)去是補(bǔ)到24年去反結(jié)賬24年去,還是說(shuō)補(bǔ)到25年來(lái)呢,我再不到25年,我是不是要去改那個(gè)衛(wèi)生清檢報(bào)表啊?還有那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)表也要改呀,那個(gè)期末余額
你好,是的,你做24年的話,就要改資產(chǎn)負(fù)債表和匯算清繳。
做25年呢?怎么操作?要調(diào)24年資產(chǎn)負(fù)債表,匯算清繳
你好,做25年,是用以前年度損益調(diào)整 也是要調(diào)匯算和資產(chǎn)負(fù)債表的。
怎樣簡(jiǎn)單?調(diào)了報(bào)表會(huì)引起注意嗎?就是我印花稅報(bào)錯(cuò)報(bào)多了,申請(qǐng)退稅審批意見,讓我提供24年對(duì)公流水,銀行打印銀行清單明細(xì),才知道有銀行未入,但我又把印花稅改回原來(lái)錯(cuò)誤的了,這樣就不用退稅了,鑒于此,我是反結(jié)賬24年入?還是25年呢?
你好,其實(shí)老師建議入到25年。
我要入到25年6月了,那記入以前年損益調(diào)整嗎?采購(gòu)的呢怎么做?我24年進(jìn)銷存沒做這個(gè)A產(chǎn)品的進(jìn)銷存
你好,采購(gòu)的,沒關(guān)系,正常錄入就行,這個(gè)不涉及損益。
意思是當(dāng)做今年買進(jìn)的?然后正常結(jié)轉(zhuǎn)成本?只有員工報(bào)銷營(yíng)業(yè)推廣金才記以前年度損益調(diào)整?還是說(shuō)這個(gè)也掛員工往來(lái),今年記銷售費(fèi)用?
你好,是的,是損益類的,才用以前年度損益調(diào)整。 你這個(gè)銷售費(fèi)用,看發(fā)票的時(shí)間,看是什么時(shí)候開的。
沒有發(fā)票,老板當(dāng)私戶再用,都沒發(fā)票,23年還有之前的都沒做,我接賬24年4月,所以我補(bǔ)24年,前面我也補(bǔ)不了,沒流水
你好,如果沒有發(fā)票,就建議你不要入了。入了又不能抵扣,反而風(fēng)險(xiǎn)大。
嗯,是的,我本來(lái)也不想補(bǔ),因?yàn)榈?4年12月的余額他只有34塊那如果這樣子的話,我的銀行余額就到25年才給他補(bǔ)錄進(jìn)去,是吧?不過(guò)借銀行存款34元,貸,以前年度損益調(diào)整34元嗎那針對(duì)這個(gè)34元要不要做納稅調(diào)整啊還是說(shuō)這34元都不入了,現(xiàn)在就是因?yàn)槲夷莻€(gè)印花稅,反正我也調(diào)回去了,不讓他退稅了。因?yàn)槲乙煌顺鏊褪悄莻€(gè)審批意見。然后就是審核不通過(guò)嘛,然后就要我交所有的流水了,那如果說(shuō)我不入的話,到時(shí)候我這個(gè)印花社應(yīng)該也不會(huì)管了吧?因?yàn)槲沂前淹顿Y款印花稅申報(bào)多輸了個(gè)零
你好,操作可以按你說(shuō)的。只是按會(huì)計(jì)來(lái)說(shuō),這樣做不太規(guī)范。
我也不想捅那個(gè)馬蜂窩呀,不來(lái)查就好,就怕是由于自己主動(dòng)去操作了,然后呢引起稅務(wù)局來(lái)查,這賬哪經(jīng)得起查,但又有應(yīng)收賬款如果這里不入進(jìn)去了,應(yīng)收賬款掛賬就不會(huì)有那么多,因?yàn)檫@里有94萬(wàn)進(jìn)入了這個(gè)銀行,如果我把這個(gè)銀行流水補(bǔ)入進(jìn)去呢,這個(gè)銀收賬款掛賬就會(huì)少94萬(wàn)
你好,銀行上的,必須要對(duì)得上才行了。