你好,這個(gè)借銀行存款,50,貸長期借款 50 然后借長期借款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款.
我公司想商業(yè)貸款公司貸款90萬(用36個(gè)月),一次性付給對方20萬的利息(36個(gè)月的)請問,這2筆錢的會計(jì)分錄怎么寫,特別是這一次性付的利息想在未來的36個(gè)月均攤,怎么做會計(jì)分錄和處理呢?
我現(xiàn)在有個(gè)問題,2月份財(cái)務(wù)人員做了筆憑證, 借:原材料 541.59 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 70.41 貸:應(yīng)付賬款 612 3月又做了筆 借:應(yīng)付賬款612 貸:銀行存款612 這兩個(gè)月都還沒有結(jié)賬,奇怪的是他們在4月份認(rèn)證的這筆進(jìn)項(xiàng)稅額,老師,我現(xiàn)在要怎么做這個(gè)賬
老師:公司之前1月份有一筆貨款是借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)貸:其他應(yīng)付款-老板,4月份用銀行存款付了這次筆款,我要怎么做分錄
老師,上個(gè)月開了外經(jīng)證,也開了發(fā)票,但是沒有預(yù)繳增值稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證地址有誤,然后把發(fā)票沖紅了,需要重新核銷,可以核銷掉嗎?用交稅嗎
老師好,注銷預(yù)檢出來一個(gè)這個(gè)提示,應(yīng)該怎樣報(bào)這一條呢?
老師!24年四季度忘計(jì)提所得稅了,申報(bào)的時(shí)候按照報(bào)表申報(bào)的,年報(bào)也按照報(bào)表申報(bào)的,25年調(diào)整成未分配利潤,,我現(xiàn)在需要調(diào)整年報(bào)嗎
現(xiàn)在就是有一個(gè)問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開了這個(gè)450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價(jià)稅合計(jì)394158.65 請問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
哪種個(gè)體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
請問老師,少于500萬的固定資產(chǎn)是不是可以一次性折舊?
老師好,彌補(bǔ)虧損 比如2020年虧損 50萬 是不是到2026年 這個(gè)虧損的50萬 要是還沒彌補(bǔ)完 就清零了 假如2026年企業(yè)盈利10萬 那就是要按5%交企業(yè)所得稅了 是不是這個(gè)意思
請問留抵退稅申報(bào)是隨時(shí)都可以嗎,今天沒有申報(bào),明天17還能申請嗎
2025年房產(chǎn)稅上半年的稅源信息中,租金收入按半年填報(bào)還是按全年填報(bào)
公司是廠房產(chǎn)權(quán)所有人,現(xiàn)將廠房直接租給其他公司,直接開發(fā)票給他們;或者說將廠房全部租給個(gè)人或第三方,再由他們自己出租給別人。這兩種途徑,哪一種交房產(chǎn)稅更?。?/p>
4月這樣做的嗎?
你好,是的,就是這樣了.
5月還款分錄,應(yīng)該怎么做?我不知道利息多少
每個(gè)月還款的利息和本金需要問法人那邊嗎
你好,你用33058.33*36-500000 然后再除以36,就得到了利息了.