您好,企業(yè)所得稅是按25%,附加稅是能的
我司為新注冊的小規(guī)模納稅人,規(guī)模小,從業(yè)人數(shù)少,資產(chǎn)總額不到5000萬。企業(yè)所得稅可以享受小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠嗎?
總分公司的所得稅可以享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠嗎?還是只能是25%稅率?
小規(guī)模建筑業(yè)分公司,按查賬征收的,獨立核算。總公司不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠,那分公司還能享受優(yōu)惠嗎?不能的話企業(yè)所得稅是怎么征收的
老師,總公司是一般納稅人(小微企業(yè)),分公司是小規(guī)模納稅人,分公司獨立核算和非獨立核算企業(yè)所得稅方面的稅率差異?稅局說獨立核算的分公司企業(yè)所得稅不能享受小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策,只能按照25%稅率繳納
老師,總公司不享受附加稅減半,但是分公司是小微企業(yè),每個月營收只有一萬左右,那分公司能享受附加稅減半嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎