?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師,我們公司有十幾種產(chǎn)品,但是每次購進(jìn)的時(shí)候他沒有做明細(xì),只做了一筆分錄,借庫存商品-存貨,貸現(xiàn)金,。這個(gè)月發(fā)生的有贈(zèng)送的產(chǎn)品和自用的產(chǎn)品,他都做銷售收入了。但是都是做的成本(進(jìn)貨價(jià)格。)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是進(jìn)貨的價(jià)格,他寫的是,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品-存貨 覺得他寫收入的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄沒有什么關(guān)系
就是我們有家客戶是做家具行業(yè)的,是制定的,就是我們給客戶做櫥柜,或者是書柜,還有家具等;然后是去客戶家量好尺寸,我們又把尺寸給我們供貨商,供貨商賣給我柜體(就是已加工好的木板),他們是用平方米來計(jì)算,然后我們拿回來要用螺絲釘或者膠組裝成書柜或者是櫥柜那些,然后銷售給我們的客戶,我們開給客戶的發(fā)票是按套來開的,那老師麻煩請(qǐng)問一下,我做賬務(wù)處理的時(shí)候是先進(jìn)原材料然后再領(lǐng)料進(jìn)生產(chǎn)成本,然后在入庫存商品,再銷售;還是直接入庫存商品,直接銷售呢[愉快]
老師,我們小規(guī)模醫(yī)療器械銷售公司、我們的流程就是、老板都是自己購買醫(yī)療器械、然后銷售給醫(yī)院、我們給醫(yī)院開票、醫(yī)院在回款到我們賬戶、就是購進(jìn)商品這一塊、不通過銀行賬戶支付、老板購材料我入庫時(shí)候、貸方是用哪個(gè)科目合適???有時(shí)候賬戶沒有錢、都是老板轉(zhuǎn)過去、我用的是其他應(yīng)付科目、入庫時(shí)候、貸方能沖他的往來嗎?
你好我想問下 公司一般購進(jìn)原材料 生產(chǎn) 成產(chǎn)成品作主營業(yè)務(wù)收入 ,但是有時(shí)候我們自己生產(chǎn)不過來 ,直接購買庫存商品 此商品 再銷售 請(qǐng)問下不能作主營業(yè)務(wù)收入嗎 我們這邊統(tǒng)計(jì)局說要按其他業(yè)務(wù)收入 做賬
老師,我們公司發(fā)生一筆貿(mào)易業(yè)務(wù),我們買進(jìn)庫存商品時(shí)沒有簽購買合同,但是這批商品我們賣出的時(shí)候簽了供貨合同,那么針對(duì)買進(jìn)貨物沒有合同需要申報(bào)印花稅嗎?
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報(bào)表里面顯示出來?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個(gè)體工商戶,我是高挖機(jī)的,我請(qǐng)來的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么做
您好,是的,??購進(jìn)時(shí)計(jì)入 庫存商品 科目。??銷售時(shí)收入計(jì)入 其他業(yè)務(wù)收入 ,成本結(jié)轉(zhuǎn)至 其他業(yè)務(wù)成本 。
我們當(dāng)月購進(jìn)的丙烷還沒有報(bào)銷但是已經(jīng)賣了 我給做其他業(yè)務(wù)收入了,是不是等下月報(bào)銷的時(shí)候我在結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本?
您好,不是的,收入和成本 是匹配的,沒報(bào)銷 先暫估嘛,入賬不一定是要有發(fā)票,備注無票,來票時(shí)把原分錄紅沖