如果整張發(fā)票有問(wèn)題,就要按總金額算
2692840金額按13%開(kāi)票,進(jìn)項(xiàng)有260萬(wàn),我們算稅額是按92840算要交稅額么,還是按2692840算稅額在減去260的進(jìn)項(xiàng)稅額算稅額
一般納稅人從小規(guī)模納稅人取得采購(gòu)鮮牛肉的增值稅專(zhuān)用發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)抵扣金額是按照發(fā)票上含稅金額計(jì)算抵扣還是不含稅金額
根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上金額開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,是按進(jìn)行票上不含稅的金額還是含稅的金額來(lái)統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)票的銷(xiāo)售金額
請(qǐng)問(wèn)合同簽訂的是含稅金額,各種稅費(fèi)賣(mài)方承擔(dān)。印花稅是按照發(fā)票金額總額計(jì)算?還是按照發(fā)票金額不含稅金額計(jì)算?稅率是0.1%?
請(qǐng)問(wèn)收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票比實(shí)際業(yè)務(wù)金額多,入賬進(jìn)項(xiàng)稅按實(shí)際業(yè)務(wù)金額算出的進(jìn)項(xiàng)稅還是發(fā)票稅額?然后抵扣的時(shí)候是按發(fā)票稅額還是按實(shí)際呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)交的個(gè)稅,憑證科目怎么入
銀行承兌匯票和銀行匯票的區(qū)別,分別計(jì)入什么科目?商業(yè)承兌匯票和商業(yè)匯票的區(qū)別,分別計(jì)入什么科目
某水利工程1993-2009年為建設(shè)期,每年投資均為1000萬(wàn)元,2010年開(kāi)始發(fā)揮效益。預(yù)計(jì)可運(yùn)行100年,每年收入8000萬(wàn)元,年運(yùn)行費(fèi)為500萬(wàn)元。當(dāng)基準(zhǔn)年選在1993年初,年利率為12%,問(wèn)基準(zhǔn)年凈現(xiàn)值為多少
老師,這個(gè)題的原理不太懂
如果生產(chǎn)企業(yè)出口報(bào)關(guān)單上有3種商品,序號(hào)分別是1、2、3,那么在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)錄入的時(shí)候,是分別錄入呢?還是可以一次性錄入?
5.6日甲公司給集團(tuán)工會(huì)開(kāi)6400元預(yù)付卡銷(xiāo)售發(fā)票金額6400元,稅率不征稅,請(qǐng)問(wèn)這筆賬如何記賬,又如何申報(bào)增值稅?
補(bǔ)合同日期寫(xiě)哪年哪月
本月工資正好5000交稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)最新的個(gè)人所得稅稅率表還有計(jì)算公式有嗎?
老師,軟件自動(dòng)生成憑證前是不是銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票都要先歸類(lèi)類(lèi)型和印花稅稅目?
是小型微利企業(yè),整張發(fā)票都有問(wèn)題,這張圖片上的稅額怎么填
發(fā)票金額是96989
關(guān)鍵是你補(bǔ)稅申報(bào)沒(méi)?先補(bǔ)稅申報(bào),再填反饋
怎么補(bǔ)稅申報(bào)?在哪里補(bǔ)稅申報(bào)?
是什么時(shí)候收到的發(fā)票?
是以前年度的發(fā)票就在發(fā)票當(dāng)年按無(wú)票支出更正申報(bào)匯算清繳
如果是今年的發(fā)票,直接做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,申報(bào)增值稅就可以
是24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)做過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,該補(bǔ)交的增值稅也補(bǔ)交了,所得稅年度匯算清繳也已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局顯示所得稅異常,是不是在年度匯算清繳申報(bào)表里面重新更正,
是的,在105000表第30欄做納稅調(diào)整
105000表第30欄其他這個(gè)賬載金額填什么?賬載金額是填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)票的含稅總金額嗎?稅收金額又該怎么填?
賬載金額是含稅,稅收金額0
然后,24已經(jīng)交的所得稅填在主表本年度累計(jì)預(yù)交所得稅金額欄。
這一張24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額是85830.97稅額是11158.03合計(jì)是96989,這張發(fā)票在25年做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在調(diào)整企業(yè)所得稅105000表第30欄其他這個(gè)賬載金額填什么?賬載金額是填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)票的含稅總金額還是填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的稅額?稅收金額又該怎么填?這張發(fā)票整張都異常。
申報(bào)完所得稅再填那張反饋表,沒(méi)補(bǔ)交稅就填納稅調(diào)整金額
在外邊辦事。請(qǐng)留言,沒(méi)法及時(shí)回復(fù)