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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出后應(yīng)補(bǔ)交的企業(yè)所得稅稅款金額怎么算?是按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的總金額算還是按不含稅金額算

2025-06-15 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-15 10:51

如果整張發(fā)票有問(wèn)題,就要按總金額算

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快賬用戶(hù)5885 追問(wèn) 2025-06-15 10:57

是小型微利企業(yè),整張發(fā)票都有問(wèn)題,這張圖片上的稅額怎么填

是小型微利企業(yè),整張發(fā)票都有問(wèn)題,這張圖片上的稅額怎么填
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快賬用戶(hù)5885 追問(wèn) 2025-06-15 10:57

發(fā)票金額是96989

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齊紅老師 解答 2025-06-15 10:58

關(guān)鍵是你補(bǔ)稅申報(bào)沒(méi)?先補(bǔ)稅申報(bào),再填反饋

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快賬用戶(hù)5885 追問(wèn) 2025-06-15 12:20

怎么補(bǔ)稅申報(bào)?在哪里補(bǔ)稅申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2025-06-15 14:07

是什么時(shí)候收到的發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2025-06-15 14:12

是以前年度的發(fā)票就在發(fā)票當(dāng)年按無(wú)票支出更正申報(bào)匯算清繳

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齊紅老師 解答 2025-06-15 14:39

如果是今年的發(fā)票,直接做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,申報(bào)增值稅就可以

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快賬用戶(hù)5885 追問(wèn) 2025-06-15 15:29

是24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)做過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,該補(bǔ)交的增值稅也補(bǔ)交了,所得稅年度匯算清繳也已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局顯示所得稅異常,是不是在年度匯算清繳申報(bào)表里面重新更正,

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齊紅老師 解答 2025-06-15 16:04

是的,在105000表第30欄做納稅調(diào)整

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快賬用戶(hù)5885 追問(wèn) 2025-06-15 16:27

105000表第30欄其他這個(gè)賬載金額填什么?賬載金額是填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)票的含稅總金額嗎?稅收金額又該怎么填?

105000表第30欄其他這個(gè)賬載金額填什么?賬載金額是填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)票的含稅總金額嗎?稅收金額又該怎么填?
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齊紅老師 解答 2025-06-15 16:52

賬載金額是含稅,稅收金額0

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齊紅老師 解答 2025-06-15 16:56

然后,24已經(jīng)交的所得稅填在主表本年度累計(jì)預(yù)交所得稅金額欄。

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快賬用戶(hù)5885 追問(wèn) 2025-06-15 16:58

這一張24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額是85830.97稅額是11158.03合計(jì)是96989,這張發(fā)票在25年做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在調(diào)整企業(yè)所得稅105000表第30欄其他這個(gè)賬載金額填什么?賬載金額是填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)票的含稅總金額還是填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的稅額?稅收金額又該怎么填?這張發(fā)票整張都異常。

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齊紅老師 解答 2025-06-15 16:58

申報(bào)完所得稅再填那張反饋表,沒(méi)補(bǔ)交稅就填納稅調(diào)整金額

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齊紅老師 解答 2025-06-15 16:59

在外邊辦事。請(qǐng)留言,沒(méi)法及時(shí)回復(fù)

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如果整張發(fā)票有問(wèn)題,就要按總金額算
2025-06-15
可按營(yíng)業(yè)收入%2B營(yíng)業(yè)成本做計(jì)稅依據(jù)。數(shù)量寫(xiě)1即可
2025-01-13
您好,這個(gè)的話(huà),是按照實(shí)際的發(fā)票金額,按照這個(gè)來(lái),都是這樣
2023-12-11
你好,增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 還是按2692840算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,再減去260萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算應(yīng)納稅額。
2021-10-14
根據(jù)這個(gè)公式計(jì)算你要交的增值稅 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
2023-03-13
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