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Q

請問收到增值稅專用發(fā)票比實際業(yè)務金額多,入賬進項稅按實際業(yè)務金額算出的進項稅還是發(fā)票稅額?然后抵扣的時候是按發(fā)票稅額還是按實際呢?

2023-12-11 12:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-11 12:14

您好,這個的話,是按照實際的發(fā)票金額,按照這個來,都是這樣

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快賬用戶7092 追問 2023-12-11 12:15

沒明白啊,按實際業(yè)務金額還是發(fā)票金額

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快賬用戶7092 追問 2023-12-11 12:15

那多出的進項稅怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-12-11 12:15

按照實際業(yè)務金額,你好

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快賬用戶7092 追問 2023-12-11 12:17

抵扣也是按實際業(yè)務金額嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-11 12:18

嗯對是這個意思的

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快賬用戶7092 追問 2023-12-11 12:18

多出的進項稅怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-12-11 12:19

可以不抵扣,這個說明情況就行

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快賬用戶7092 追問 2023-12-11 12:21

那就一直不抵扣嗎?

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快賬用戶7092 追問 2023-12-11 12:21

總要處理掉吧

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齊紅老師 解答 2023-12-11 12:23

也可以抵扣過,在做轉出,這個也是一樣的

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相關問題討論
您好,這個的話,是按照實際的發(fā)票金額,按照這個來,都是這樣
2023-12-11
差額不大,一般都是按發(fā)票上的稅額記的
2021-11-22
你好 這個要按照實際金額和發(fā)票上面的增值稅入賬的
2022-06-29
可以的,差額放到營業(yè)外收入,也可以按照你實際付款的來做。
2022-06-29
你好!你全額入賬,然后再紅字沖減多余的部分,進項稅轉出
2023-06-27
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