您好,要沖,每月末暫估,下月沖回再暫估,滾動 202X05本月末從業(yè)務(wù)系統(tǒng)里導(dǎo)出“截止本月末202X0531”未開票的采購單,全部暫估入庫,借:原材料或庫存商品 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),下月初 全部沖回 借:原材料或庫存商品(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商)(負(fù)),收到發(fā)票正常做分錄 借:原材料或庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),202X06下月末又是統(tǒng)計 “截止本月末202X0630” 全部未開票暫估,每月都是這樣滾動。這樣不用查,來票就記賬。 202X05本月末從業(yè)務(wù)系統(tǒng)里導(dǎo)出“截止本月末202X0531”未開票的采購單,全部暫估入庫,借:原材料或庫存商品 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),下月初 全部沖回 借:原材料或庫存商品(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商)(負(fù)),收到發(fā)票正常做分錄 借:原材料或庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),202X06下月末又是統(tǒng)計 “截止本月末202X0630” 全部未開票暫估,每月都是這樣滾動。這樣不用查,來票就記賬。
老師您好,我每個月都有暫估,下個月我沒有去紅沖上個月的暫估,這樣對嗎,老師還是先暫估,等發(fā)票回來了再紅沖
老師我上個月做另外暫估原材料,這個月收到發(fā)票把暫估紅沖了,那結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要紅沖嗎?
上個月暫估入庫和暫估成本金額不一樣可以嗎?這個月來票了我再沖
上個月暫估了成本,然后這月成本發(fā)票進(jìn)來了,上月暫估的成本要把它紅沖掉嗎?
老師,我上個月暫估成本,這個月發(fā)票沒開過來,這個月我要沖上個月暫估嗎
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
老師,我們是物流公司
哦哦,也要這樣操作嘛,我們的服務(wù)也是這樣的,這樣的好處是拿到發(fā)票就入賬,根本不用考慮是不是要沖暫估,反正每月末都暫估,成本費(fèi)用要么有發(fā)票,要么沒發(fā)票,沒有第3種
我明白,這個月暫估,下個月沖,一正一負(fù)正好是0,來票,和付款的應(yīng)付賬款一正一負(fù)正好也是0
對對,您說到核心了
老師,物流行業(yè)ETC路橋費(fèi),現(xiàn)金路橋費(fèi),天然氣這些都算成本,不是費(fèi)用吧
那車輛維修費(fèi),這個算費(fèi)用
您好,是的,各公司理解不一樣,我們的一家物流,我把維修也入主營業(yè)務(wù)成本了
老師,那每個月暫估成本,下個月沖的意義是為啥呢
您好,就是為了收到發(fā)票就入賬呀,不用單獨(dú)去紅沖嘛,每月收票記賬,月末所有沒收到票的一起暫估,下月也是這樣
老師,我想看哪個付了款,發(fā)票沒回來,我怎末查
您好,這個只能是看摘要了,我們公司是有系統(tǒng)的,發(fā)票來了,采購人員會在系統(tǒng)里核銷 ,
那哪個沒來發(fā)票,我不得崔嗎
萬一對方一直不給我們開發(fā)票,我這邊付了款,我看余額表那應(yīng)付賬款能看出來嗎
您好,咱公司是財務(wù)催呀,就是應(yīng)付賬款項(xiàng)目核算明細(xì)賬,這里看余額是多少,截止上月計提未開票多少,也簡單的,只看上月,因?yàn)槊吭露际菨L動的
應(yīng)付賬款按說票和付款要是對上應(yīng)該是平的,我看應(yīng)付賬款貸方余額
怎么會平呢,月末不來發(fā)票的不是要暫估么,權(quán)責(zé)發(fā)生制,不暫估,萬一 這些都賣了呢
那我應(yīng)該怎么看
您好,就是看現(xiàn)在的余額比如100,我們看再截止上月未開票80,那就只能付20,有80沒來發(fā)票呢
我們也是有系統(tǒng),用友U8+
您好,這是財務(wù)嘛,這里業(yè)務(wù)人員又不用的