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老師,我想問一下一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額的附件放什么?

2025-06-14 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-14 09:06

不需要附件,直接根據(jù)賬面余額結(jié)轉(zhuǎn)就行

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不需要附件,直接根據(jù)賬面余額結(jié)轉(zhuǎn)就行
2025-06-14
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2020-12-15
您好,結(jié)轉(zhuǎn)成本與發(fā)票無關(guān),與業(yè)務(wù)有關(guān)
2023-03-09
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-08-02
您好 您銷售額只有19153.86 稅額有25109.99? 月銷售額不超過10萬才減免
2020-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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