您好,有利息的話,就有,沒有利息就沒有
老師,同一法人兩家公司相互借款會涉及到要交稅嗎
請問老師,企業(yè)之間互相借款可以嘛?掛往來?
請問老師企業(yè)之間可以相互借款嗎?有沒有特別需要注意的地方?
請問企業(yè)之間互相投資涉及的企業(yè)所得稅的一些政策或者怎么交稅有嗎
請問老師,這個可以簽定三方協(xié)議,相互抵消債務(wù),哪個公司會涉及到增值稅和企業(yè)所得稅,謝謝
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
若是沒有約定利息的話,年底是要還回來的嗎?還款的時候要交增值稅嗎?
不用,這種借款不產(chǎn)生增值稅
好的,因為我看有的說要視同銷售交增值稅
不用,借款不用視同銷售的
匯款時,備注寫往來款嗎
備注寫借款就可以的
我之前寫的往來,那我這次寫往來借款?
可以的,這個本來就是借款,寫借款好些
要是年底沒還回來呢
除非是稅務(wù)局認(rèn)定,一般不用
可以在年底不還回來?
最好按合同約定的來吧
不是,年底了沒錢還不了怎么辦呢
還不了,重新再簽合同吧
現(xiàn)在笨啦就沒簽合同,重簽合同會涉及到稅嗎
不會,但不建議掛太久了
一般多久
一般一年內(nèi)吧,不建議太久了