你好,這個借銀行存款80,銷售費用20,貸主營業(yè)務(wù)收入100
公司銷售一批貨物100元 客戶轉(zhuǎn)款的時候需要經(jīng)過保理公司 然后保理公司需要從里面扣了20元服務(wù)費,再轉(zhuǎn)回給我們,我們到賬金額是80元,并且給我們開了服務(wù)費發(fā)票,但是這個費用還是要客戶承擔(dān) 客戶需要向我們支付120元,客戶要求120元都要給他們開票。 咨詢問題 1.我們需要怎么開票給客戶?(公司經(jīng)營范圍沒有服務(wù)業(yè)務(wù)) 2.這20元的保理手續(xù)費怎么做賬?
我們是民辦非企業(yè),用的是民間非盈利制度,2022收到一筆收入10萬元,我們也開了10萬元增值稅發(fā)票給對方,當(dāng)時做賬:借銀行存款10萬,貸提供服務(wù)收入-非限定性收入10元?,F(xiàn)在需要給對方退回1萬,我能不把10萬元發(fā)票紅沖?怎么做賬處理?怎么做分錄?
老師:我們公司小規(guī)模納稅人,打算在醫(yī)院的自動售賣機(jī)上賣東西。比如:商品出庫100元,自動售賣機(jī)售價為100元,顧客掃碼支付后,貨款先到售賣機(jī)公司賬戶,售賣機(jī)公司再扣除銷售額的20%作為服務(wù)費-將剩余的80%貨款轉(zhuǎn)給我公司。 這種情況,我公司做賬是否正確: 1、我公司做無票收入: 借:銷售費用-服務(wù)費20 銀行存款80 貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)0.99 還是說應(yīng)該第二種處理方式: 借:銀行存款80 貸:主營業(yè)務(wù)收入79.21 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)0.79
請教 每個月出口的收入都是按美元*當(dāng)月1號匯率確認(rèn); 但是有部分貨款次月才收到; 那么就會出現(xiàn)一個差異 比如:9月匯率7.1 確認(rèn)收入美元100萬 收到貨款美元80萬 10月匯率7.2,確認(rèn)收入50萬 收到貨款=上月20萬+本月45萬 那么我的問題是:收到上月的20萬確認(rèn)匯損的時候,是按照9月7.1匯率確認(rèn) 借方:銀行存款 貸方:應(yīng)收賬款7.1*20+7.2*45 是嗎
老師你好,我們公司是民企的航空主題樂園,現(xiàn)在門票放在分銷商賣,定價100,分銷商按20%收取傭金,游客買的票100元統(tǒng)一進(jìn)到分銷商賬戶,分銷商到時候直接抽走20%傭金,剩余的錢打到我們賬戶,發(fā)票要求我們?nèi)~開給顧客 1、這樣資金安全可控嗎 2、我們按100確定收入嗎,分銷商按20開服務(wù)發(fā)票給我們? 3、我們按80確認(rèn)收入,經(jīng)銷商再開20服務(wù)發(fā)票給我們?
老師,公司是做光伏安裝的,許可證上經(jīng)營范圍有:建設(shè)工程設(shè)計,建設(shè)工程施工,施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項目,對方給我們結(jié)算款項的時候,銀行流水備注的是“勞務(wù)費“這個備注寫得是不不太合理,我們給他們開具的發(fā)票是“建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費“發(fā)票
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù)(增值說進(jìn)項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?之前問過老師沒講明白,所以問問你
老師好!出租車從業(yè)證培訓(xùn)費屬于什么稅目?
老師,你好,我們是出口企業(yè),我們出口的成交方式是FOB,我們報關(guān)單上的價格是880,我們形式發(fā)票上的價格是880+運費262元,請問我確實收入按哪個?這個運費262元怎么做帳處理?
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍,是同一個品種。
上個月暫估入賬的原材料,這個月已收到發(fā)票,這個月怎樣做賬,原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費用?謝謝
老師,請問我報個稅的時候怎么有個減免表了,以前都沒有了
原料按實際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
老師,可以解釋一下費用增加同時收入增加的邏輯嗎?
收入就是收入100元。 你拿其中的20元,去付了這個品牌的服務(wù)費
因為客戶是付給了你100元
好的謝謝老師明白了
你好,不用客氣的了。