讓對方出具委托付款協(xié)議,并重新簽訂合同
公司之前支付一筆貨款,對方一直沒有開票,現(xiàn)在要求對方開票,對方公司已停業(yè)不能開票了,現(xiàn)在這筆貨款我們要做營業(yè)外處理,請問分錄該怎么寫?
預(yù)先支付給對方公司貨款,對方公司未開票給我司,現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上對方公司了,請問這筆款怎么處理呢?
各位老師請問,款已付,但對方不給開票,這個賬要怎么處理,現(xiàn)在公司要注消
我們公司開票給對方公司,收款的時候發(fā)現(xiàn)付款方是另外一家公司,對方說是貸款戶直接付的,這樣可以的嗎?還是需要其他說明證明
我們公司開票給對方公司,收款的時候發(fā)現(xiàn)付款方是另外一家公司,對方說是貸款戶直接付的,這樣可以的嗎?還是需要其他說明證明
老師,公司是做光伏安裝的,許可證上經(jīng)營范圍有:建設(shè)工程設(shè)計,建設(shè)工程施工,施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項目,對方給我們結(jié)算款項的時候,銀行流水備注的是“勞務(wù)費“這個備注寫得是不不太合理,我們給他們開具的發(fā)票是“建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費“發(fā)票
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù)(增值說進(jìn)項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?之前問過老師沒講明白,所以問問你
老師好!出租車從業(yè)證培訓(xùn)費屬于什么稅目?
老師,你好,我們是出口企業(yè),我們出口的成交方式是FOB,我們報關(guān)單上的價格是880,我們形式發(fā)票上的價格是880+運費262元,請問我確實收入按哪個?這個運費262元怎么做帳處理?
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍,是同一個品種。
上個月暫估入賬的原材料,這個月已收到發(fā)票,這個月怎樣做賬,原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費用?謝謝
老師,請問我報個稅的時候怎么有個減免表了,以前都沒有了
原料按實際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
那這樣開出來的票是B公司的,付款時A公司的,我怎么做賬?
開票確認(rèn)收入時,直接平A公司往來
借:應(yīng)收賬款-A公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額? 這樣不用B公司做賬了嗎?
是的,就是這樣做分錄
后面就附一張委托付款協(xié)議和一張銷售發(fā)票為原始憑證,摘要寫:本月銷售收入,這樣嗎?
是的,你的理解是對的。
委托付款協(xié)議要怎么寫符合規(guī)定
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