若分公司沒有財務報表,可填寫0
老師,那非獨立核算的就什么都不用管嘛,全部開票數(shù)據(jù)到總公司申報時候就會自動帶出來了嘛。 獨立核算呢話所有稅種自己申報,那總公司只用申報總公司開票的數(shù)據(jù)嗎?分公司的就不用管嗎?獨立核算的分公司申報企業(yè)所得稅時是不享受小微優(yōu)惠嗎?
老師,分公司非獨立核算,賬都是一塊做到總公司里的,那么稅務年報和工商年報總、分公司該怎么報呢?是不是分公司就以0申報,總公司按賬申報呢?
老師,總分公司非獨立核算,工商年報總公司是報合并報表的數(shù)據(jù)嗎
老師,總分公司非獨立核算,財務報表是合并的。工商年報總公司是報合并報表的數(shù)據(jù)嗎
非獨立核算的分公司,不是核算財報數(shù)據(jù)嗎
老師,麻煩您問一下 我在調2019到現(xiàn)在會計的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷,未分配利潤大,欠錢,可以用未分配利潤用于償還公司的債務嗎
出口貿易企業(yè)退稅不成功,有沒有碰到過這種情況?
老師更正以前幾個月的個稅申報表,如果比之前要多交稅,這個是會有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬,全部用于期初采購,銷售收入39.66萬,銷售成本22.7萬,其他費用22.5萬,期末庫存39萬?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項應付款形成固定資產之后,需要轉入資本公積嗎?
借:銀行40000萬,貸:其他應收款--A公司40000,借:管理費用--工資8000,貸:應付職工薪酬--工資8000,借應付職工薪酬8000,貸:應交個人所得稅400 其他應收款--社保500,其他應收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費20,貸銀行20,借管理費用-公積金500,貸應付職工薪酬-公積金500,借應付職工薪酬--公積金500,其他應收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借管理費用--社保500,貸應付職工薪酬--社保500,借應付職工薪酬--社保500,其他應收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費2000,貸銀行2000,借:應交個人所得稅400,貸銀行400,請根據(jù)以上內容編制現(xiàn)金流量表,請寫明現(xiàn)金流量表項目及金額,謝謝
老師,您好,請問下5月先抵扣了幾張火車票的進項稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報銷,所以出賬是在6月,請問5月抵扣的這部分進項發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問一下,律師費開的專票這個是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結匯,然后開票一套賬務流程怎么做賬,謝謝