你好可以的,相當(dāng)于計提在今年的
老師,我上個月計提了所得稅,借所得稅費(fèi)用6985.9帶應(yīng)交稅金—所得稅6985.5 結(jié)轉(zhuǎn)了借本年利潤 6985.5 貸所得稅費(fèi)用6985.5 到之前有虧損,沒有交這筆所得稅,這個月我如何沖銷這筆,怎樣做分錄
老師,我企業(yè)所得稅年報補(bǔ)了幾十塊錢稅,現(xiàn)在利潤表的年累計凈利潤和資產(chǎn)負(fù)載表里的差幾十塊錢,需要調(diào)整嗎,分錄是,計提借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,對不對,因為沒有啟用以前年度損益調(diào)整,直接計入利潤分配了
老師,以前年度匯算清繳時,少計提所得稅了,我這個月調(diào)整,是直接計入當(dāng)期損益,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?
老師你好,2023年1月份繳納22年第4季度所得稅,我在交的時候, 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)洨稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 ; 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款?,F(xiàn)在在電子稅務(wù)局填寫報表, 所得稅費(fèi)用一欄,直接把交納的金額填寫在里面就可以了是吧
老師我在繳納23年度的企業(yè)所得稅的時候沒有計提,我直接在24年4月做借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交所得稅貸銀存,財報里面就顯示所得稅費(fèi)用金額,實際不是今年的,這個怎么做分錄調(diào)整下
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摘要寫清楚 然后借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交所得稅嗎?
是的,金額很小不妨礙