你好,會(huì)退稅的年后個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)
8月申報(bào)7月所得的6月份工資 然后7月入職了一個(gè)新員工 我新增了 申報(bào)的時(shí)候才想起來申報(bào)的76月份工資 然后我把新增人員改成非正常戶 下個(gè)月改成正常戶 現(xiàn)在扣除項(xiàng)目顯示中途離職人員不享受累計(jì)扣除費(fèi)用 現(xiàn)在只有5000的累計(jì)扣除費(fèi)用 那么往后發(fā)的工資都要預(yù)繳個(gè)稅?這個(gè)可以怎么修改嗎?
老師,我們公司員工,專項(xiàng)扣除項(xiàng)目都采集好了,然后這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)要交個(gè)稅的情況,就是專項(xiàng)扣除系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)扣除,這個(gè)是不是要申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,要填報(bào)一下專項(xiàng)扣除的金額嗎
我們公司2月份注冊(cè)成立,現(xiàn)給3月份工作的人員發(fā)工資,好多人工資都超過5000,按正常計(jì)算,應(yīng)該交個(gè)稅,可我預(yù)報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)稅時(shí),顯示累計(jì)扣除10000,然后基本都不用交稅的,現(xiàn)在我發(fā)工資,到底是按正常計(jì)算預(yù)扣下個(gè)稅,還是就按系統(tǒng)里的不扣個(gè)稅?
老師,我從1月到4月的個(gè)人所得稅分別都已經(jīng)申報(bào),但是因?yàn)楝F(xiàn)在有信息傳遞過來,有個(gè)別人員在1月份已經(jīng)離職,所以我要進(jìn)行申報(bào)更正,然后就是我啟動(dòng)了更正,從1月到4月分別啟動(dòng)更正,然后再填綜合所得申號(hào)的時(shí)候,它顯示的還是從4月份開始申報(bào),但是那個(gè)人員是1月份離職的,所以在4月份如果申報(bào)的話,1月份因?yàn)?到3月份還申報(bào)了4月份我的申報(bào)信息已經(jīng)填了,他1月份離職了,所以4月他還是沒辦法申報(bào),怎么辦???
請(qǐng)問我們賣學(xué)校校服的供貨商,學(xué)校學(xué)生家長(zhǎng)跟我們買校服,2024年9月份,現(xiàn)在學(xué)校說貧困生要給他退錢,(合同有說明貧困生不收錢)以前收的錢作收入了,現(xiàn)在退錢怎么做賬
工商年報(bào)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)額就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是嗎?不含稅的
老師,您好。這個(gè)月未開票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要勾選抵扣嗎?還是下個(gè)月一起抵扣?
這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是指自產(chǎn)產(chǎn)品純奶加工出來產(chǎn)品的收入,還是自產(chǎn)產(chǎn)品的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師準(zhǔn)備做全盤賬,假如成本核算不做,可以得出生產(chǎn)成本?
生產(chǎn)企業(yè)首單出口退稅,港雜費(fèi)發(fā)票,備注欄需要注明報(bào)關(guān)單號(hào),提運(yùn)單號(hào)嗎?
因?yàn)橹疀]有過應(yīng)付應(yīng)付,現(xiàn)在要入應(yīng)收應(yīng)付,借方入那個(gè)貸方入那個(gè)
老師。我在申報(bào)稅款時(shí)填列未開票收入10萬(次月實(shí)際開票時(shí)10.5萬比他大)。有影響嘛?
老師 我們是物業(yè)公司 物業(yè)辦把底繳的房子 給我們 讓我們往外租 租出去了13000 押金1000開發(fā)票 是開13000還是14000
您好老師,想問下借應(yīng)付賬款暫估貸未分配利潤(rùn)這個(gè)分錄是對(duì)的嗎?說明什么呢
哦哦,那我系統(tǒng)沒顯示是沒問題的吧
到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候,會(huì)不會(huì)少了這筆金額
不會(huì)的,你申報(bào)的金額都有的
那我馬上,我個(gè)稅顯示別更正的4月份申報(bào)表是0,不要交個(gè)稅啊
系統(tǒng)的緣故不妨礙的
好噠!謝謝老師
不客氣,祝你工作順利的