你好是的,回去納稅調(diào)增處理的
發(fā)現(xiàn)前年管理費(fèi)用多記了10000,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配么。 前面利潤(rùn)是虧損的。 今年我申報(bào)匯算清繳時(shí),是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫(xiě)10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。24年匯算清繳做完了,審計(jì)現(xiàn)在說(shuō)要調(diào)整24年匯算清繳,但是哦不明白為什么要調(diào)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒(méi)調(diào)減,24年匯算清繳沒(méi)調(diào)增,但審計(jì)說(shuō)需要更正24年匯算清繳調(diào)增,一調(diào)增可彌補(bǔ)虧損變少,25年1季度所得稅要補(bǔ)繳還要交滯納金,有辦法不更正24年匯算清繳沒(méi)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒(méi)調(diào)減,24年匯算清繳沒(méi)調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,記的借預(yù)付賬款貸管理費(fèi)用1萬(wàn),匯算清繳沒(méi)有調(diào)減,24年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤寫(xiě)的分錄借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款1萬(wàn),24年沒(méi)調(diào)增,審計(jì)說(shuō)24匯算清繳要調(diào)增,23年不用管,那24年利潤(rùn)表我們不需要把管理費(fèi)用給減少1萬(wàn)不,審計(jì)說(shuō)利潤(rùn)表要調(diào)減我不明白,那不跟賬目不符了,我不明白
高新技術(shù)企業(yè)每月申報(bào)增值稅時(shí)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅5個(gè)點(diǎn)嗎,需要在哪里申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方開(kāi)票給我們,但是要求我們轉(zhuǎn)款到對(duì)方的個(gè)人賬戶(hù)上這樣是可以的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師:內(nèi)賬是反映公司全部真實(shí)業(yè)務(wù),而外賬是應(yīng)對(duì)稅務(wù),那么外賬就是內(nèi)部“其中部分”,這樣理解對(duì)嗎?
老師,個(gè)人在市里又有房屋貸款,又有房屋租金,個(gè)人匯算時(shí)應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)來(lái)扣除個(gè)人所得稅呀?
老師,25年繳納2024年企業(yè)匯算清繳所得稅的分錄是:計(jì)提時(shí):1、借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí): 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 是嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么?
老師,您好,問(wèn)下房租費(fèi)得印花稅是每個(gè)月都交嗎
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,企業(yè)都需要做什么
入庫(kù)單總金額是2000,領(lǐng)款單上總金額是2200,期中200是退貨,這個(gè)賬怎么記,怎么做分錄
收到工會(huì)補(bǔ)助(錢(qián)),怎么做會(huì)計(jì)分錄
利潤(rùn)表不需做出什么處理對(duì)吧
只需要更正24年匯算清繳,調(diào)增就行
利潤(rùn)表不要做特別的處理的