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上個(gè)月做抵扣的,這個(gè)月沖紅了,我要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,繳納金額就是:銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出—進(jìn)項(xiàng)稅額,就是要交的錢

2025-06-12 10:11
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-12 10:11

是的,你的理解是對(duì)的。

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這個(gè)不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,直接是紅沖的 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料等 增值稅
2023-09-06
你好,那稅務(wù)局是要求你在這個(gè)月補(bǔ)交,還是需要更正以前的?如果是更正以前的話,直接交稅。如果是在本月補(bǔ)交的話,按照你的算法
2025-06-05
是的,當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行,不需要重復(fù)做
2025-04-29
按這個(gè)思路做: 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-04-24
你好,不是你之前認(rèn)證之后做的是什么?
2020-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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