是的,你的理解是對(duì)的。
老師你好,銷售方開了紅字發(fā)票,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣做對(duì)嗎? 我理解的就是從本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)額里面沖抵。
老師是這樣的 我們公司進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的,要做轉(zhuǎn)出,我4月份做了這筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10;現(xiàn)在5月份這個(gè)專用發(fā)票需要紅沖;借:應(yīng)交稅費(fèi) -10 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -10;但是我五月份紅字沒法勾選,這樣的話我五月份勾選平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)稅額和帳里的進(jìn)項(xiàng)稅額就對(duì)不上了,這可怎么辦呢
老師,我已抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,后稅局通知不符合抵扣要求,我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并繳納了稅金,但是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅與銀行實(shí)際繳納的應(yīng)交增值稅差額一分錢,怎么處理?銀行繳納數(shù)據(jù)無誤,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)無誤
老師,請(qǐng)問不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后最后要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額最終不能抵扣是要繳納的是嗎?比如我本月轉(zhuǎn)出1000多進(jìn)項(xiàng),月底就要把這1000多轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行繳納
老師,我每個(gè)月月底進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么做分錄呢,是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師,我們一般納稅人,開了6個(gè)點(diǎn)的專票,申報(bào)增值稅主表的時(shí)候,是填在應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額呢?還是直接填寫按適用稅率計(jì)稅銷售額
籌辦期期間餐費(fèi)報(bào)銷 記什么科目
繳納稅款的時(shí)候,用第三方微信支付,法定代表人不在,能用別人的微信掃碼支付嗎?
老師,美元賬戶是0,本位幣賬戶還有110的余額,分錄該怎么做才能做平呀
個(gè)體戶開機(jī)械租賃需要交個(gè)稅嗎
EVA調(diào)整相關(guān)知識(shí):應(yīng)當(dāng)對(duì)重組損失進(jìn)行攤銷,對(duì)其進(jìn)行攤銷然后減去本年攤銷額之后計(jì)入重組投資中,再將重組投資計(jì)入初始資產(chǎn)投資求出調(diào)整后的被占用資本。對(duì)于稅后經(jīng)營利潤則是不應(yīng)當(dāng)一次性全部重組損益,而應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行攤銷,每年只減去攤銷后的重組損失(損失并不是只作用于本會(huì)計(jì)期間),調(diào)整是應(yīng)當(dāng)將現(xiàn)有的稅后凈營業(yè)利潤+未被攤銷的重組損失(稅后)是對(duì)的嘛?
這個(gè)調(diào)整表上的使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊稅收金額怎么算出來的
有沒有一個(gè)網(wǎng)址,輸入身份證號(hào)就能查到對(duì)方名下都有哪些企業(yè)
老師,定期定額的個(gè)體戶可以開具專票嗎?影響它的核定嗎
個(gè)體工商戶季度交所得稅嗎