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你好,請問本來a公司在二月份應該預收11930,但是我把這筆預收做到b去了,相當于b平白無故多收了這筆錢,且在當月,我把這筆預收同b的應收進行核銷了,現(xiàn)在b預收為負數(shù)了,后面發(fā)現(xiàn)后,我把b的款項已經(jīng)做到a去了,a已經(jīng)核銷完成,賬務沒問題了,可是現(xiàn)在b還是負數(shù)11930,我現(xiàn)在應該怎么調(diào)整

2025-06-12 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-12 09:09

你就不應該把b的預收同b的應收核銷,而是直接改到對A的預收去,你現(xiàn)在把做的錯誤分錄都還原回去,然后直接在次月改到a去就好。

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您好! 把往來從A轉(zhuǎn)移到B公司,分錄是 借:預付賬款—B公司 貸:預付賬款—A公司 附上兩家公司的轉(zhuǎn)讓協(xié)議,并再與B公司重簽合同。
2020-12-22
那就直接借銀行存款4500,貸,預收賬款4500
2025-01-03
您好,這種情況,不是放在應收帳款貸方1000,而是放在預收賬款貸方1000更準確
2020-11-22
你好!你現(xiàn)在借預收賬款 貸其他應付款
2021-12-09
當時其實也不需要a開給你們,你們開給b,直接變更合同,或者簽訂三方協(xié)議就行
2021-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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