你好,這個(gè)你之前如何入賬的,要做相反的分錄。
您好老師,我有一張銷項(xiàng)的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了。不過(guò)已經(jīng)跨月。對(duì)方?jīng)]抵扣。我這個(gè)是需要開(kāi)紅字發(fā)票么?現(xiàn)在直接可以從稅盤上開(kāi)紅字發(fā)票么?然后再重新開(kāi)具就好了對(duì)吧?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們是購(gòu)買方,對(duì)方發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤退回,跨月,我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理需要怎么做。
老師好,對(duì)方公司開(kāi)的21年的發(fā)票因?yàn)槎愂站幋a錯(cuò)誤重新開(kāi)了,我已經(jīng)抵扣,我開(kāi)給對(duì)方開(kāi)具紅字信息表,對(duì)方重新開(kāi)發(fā)票,我收到發(fā)票先負(fù)數(shù)做原來(lái)分錄,再重新做正數(shù),已經(jīng)抵扣過(guò)的增值稅怎么處理?怎么做賬?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)去年開(kāi)票給對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方已抵扣,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)紅字信息表給我,我從開(kāi)正確的發(fā)票出去,請(qǐng)問(wèn)之前錯(cuò)誤的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)要不要退給我
易老師,不要接,,,如果一個(gè)已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,要重新開(kāi),需要怎么做,如果把這張進(jìn)項(xiàng)票紅沖了,會(huì)不會(huì)影響當(dāng)初已經(jīng)抵扣的稅額,從銷售方和購(gòu)買方分析
問(wèn)下老師,制造業(yè)里直接材料、直接人工和制造費(fèi)用按什么方法歸集和分配呢?
放棄退稅了,這樣是不是申報(bào)完成了
老師公司有兩個(gè)股東,一個(gè)占10%另一個(gè)占90%.如果10%的那個(gè)人把公司100%注冊(cè)資金全部打入公司驗(yàn)資,那是不是就去工商變更成1和股東,還是多打的超出10%投資款不算投資款,算借款
請(qǐng)問(wèn) ,支付應(yīng)交增值稅的分錄怎么寫(xiě) ,就是那個(gè)實(shí)交的
老師 ,現(xiàn)在有一個(gè)表。第一列品號(hào),第二列分別是直接材料、直接人工、制造費(fèi)用、委托加工、第三列數(shù)量,第四列金額?,F(xiàn)在我想改成行,一行上有品號(hào)、直接材料、直接人工、制造費(fèi)用、委托加工物資、數(shù)量、金額有公式嗎
茅臺(tái)酒不能開(kāi)具專票嗎
老師,企業(yè)通過(guò)工會(huì)組織發(fā)放的員工福利,是不需要計(jì)入員工所得申報(bào)個(gè)稅的是嗎?
老師,現(xiàn)在工資按多少發(fā)個(gè)稅最合理
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第幾條描述了掛賬情況
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)稅務(wù)注銷3次都沒(méi)有成功?,F(xiàn)在第三次專管員讓那5年的賬到現(xiàn)場(chǎng)核查。請(qǐng)問(wèn)如果不去現(xiàn)場(chǎng)撤銷注銷會(huì)有什么結(jié)果呢?
謝謝老師
你好,不用客氣的了。