手工賬資產(chǎn)負(fù)債表不平差 4 元多,可按以下步驟快速排查: 核試算平衡表:檢查借貸發(fā)生額合計是否相等,看差額是否為 4 元或其倍數(shù)(如方向記反時差額為 2 倍)。 查憑證登記:篩選金額等于 4 元或 2 元的憑證,核對是否漏記、多記或方向錯誤。 算科目余額:重點復(fù)查銀行存款、損益類等科目余額計算,確認(rèn)損益類已全部結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。 對報表項目:核對資產(chǎn)負(fù)債表項目取值(如存貨是否匯總正確),重點查所有者權(quán)益類科目(如實收資本、未分配利潤)。
老師好!現(xiàn)在有一個表格,里面是n個客戶的倉儲費的總表賬單?,F(xiàn)在要把每個客戶的賬單做出來放在一個工作薄里,我采用復(fù)制粘貼總表到每個工作表里,然后改文件薄名稱,再用篩選功能把每個客戶的本月倉儲費選出來,合計。這樣是能完成,但是400多個客戶,今天老板就要客戶賬單,太費時間了。請問老師有啥快捷辦法嗎?還有,我怎么能把每個客戶的賬單里,只顯示本客戶賬單?別的客戶賬單在取消篩選后看不到?老師費心給指點下,謝謝了!
老師我想問一下 公司開了幾個月 平時業(yè)務(wù)較少,馬上要申報財報那些報表了 像利潤表 資產(chǎn)負(fù)債表這些是不是需要公司買什么軟件,憑證做好了就可以自動生成的呢? 現(xiàn)在季報還沒有做,不知道從哪里開始。 新手。
老師我有個問題要咨詢一下,就是說平常我們做那個資產(chǎn)負(fù)債表里面不是有個貨幣資金嗎?那個貨幣資金里面我填的就是我們銀行供貨的那個單月的的余額,還有加上我們平常平常不是內(nèi)賬,有一個日記賬嗎?平常流水的日記賬里面有個現(xiàn)金,我就是用用,這個銀行儲庫存加這個現(xiàn)金里面這個錢去作為。貨幣資金,然后,然后我們不是要算出什么未分配率,還有這些這些種種的,然后才算,才能夠做出利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表,但是我發(fā)現(xiàn)一個問題,說如果現(xiàn)在要來做賬的情況下。
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
老師,這個月從總部進(jìn)了貨,總部跟分公司獨立核算,自負(fù)盈虧,比如我們從總部進(jìn)貨來的貨價款總額是9萬,這個9萬就是分公司的成本,9萬塊需要還給總部,但是分公司是沒錢的,還沒問總部開專票呢,因為這兩天對庫存跟總部的出庫單金額對不上,等對上后,假如貨款也就是分公司成本價總和是9萬塊,6月需要做的會計分錄是啥?進(jìn)貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒賣出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請問現(xiàn)在進(jìn)貨會計分錄和到時候賣出會計分錄都怎么寫好?還有需要啥注意的細(xì)節(jié)也請講一下,講的細(xì)致有耐心的請回復(fù),謝謝。
老師 收租金13000 押金1000 怎么開發(fā)票???
公司買車還要交車船稅嗎
老師你好 公司預(yù)付一部分貨款后 原材料入庫 等生產(chǎn)完畢后根據(jù)原材料的含量結(jié)算尾款 ,而且結(jié)算周期跨度有1到2個月。 賬務(wù)是否做暫估入庫 結(jié)轉(zhuǎn)成本如果使用的是暫估的成本 等結(jié)算后要改嗎
老師,客戶要提高單價,多開10萬的票,做回扣,多開的增值稅是按供應(yīng)商的稅點來收還是按實際發(fā)票的13%收取呢?
老師,您好!請教您 請問1月份的電費到2月份才收到發(fā)票,那么,在1月份的賬務(wù)處理中,研發(fā)費用和生產(chǎn)成本的電費需要按2月份發(fā)票來計提嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,請問一下,企業(yè)想去辦理出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,那大概需要提供什么材料呢?是不是要先去辦理食品生產(chǎn)許可證呢?
老師,法人股東收到公司的借款利息后,需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?具體的會計分錄怎么做
老師,私車公用租車協(xié)議怎么入賬呢
老師 我是建筑行業(yè) 農(nóng)民工工資個稅由誰申報扣除
老師年報補稅,把計提分錄做到24年,交稅的分錄做到25年
好的,謝謝老師,等下我再繼續(xù)檢查下
好的 滿意請給五星好評,謝謝
老師,你好,我剛剛把不平的4.94除以2,是2.47元,這個書剛好是應(yīng)交稅費的借方余額,是不是我這里做錯了呀??3月份的應(yīng)交稅費貸方期末余額是99.01,然后我們那里報稅交了兩筆稅費合計101.48,4月份做的賬我是這樣弄的
是的 那你這個肯定是不對了
借 應(yīng)交稅費 城市維護(hù)建設(shè)稅 增值稅 貸 庫存現(xiàn)金 這個數(shù)在做科目余額表的時候用借方101.48減去上個月余額99.01,本月期末余額就借方還有2.47元,我是不是這里做錯了呀,老師
是的為啥加上一個增值稅呢
這個增值稅不用加對嗎???這個憑證做錯了?。。。窟@是三月份報稅的稅務(wù)局開的完稅證明,老師。我以為這個月這個發(fā)票還需要做進(jìn)來的
對的 增值稅是在收入下面的
那這個憑證應(yīng)該怎么寫呀。老師
你把增值稅放在應(yīng)交稅費里
借 城市建設(shè)稅 貸 增值稅 ??有點糊涂了,老師
你為啥做你上面那個錯誤的分錄呢
麻煩老師教我一下怎么寫,因為是新手小白,還有點弄不懂
你這是交稅的分錄嗎?你做收入的時候是做的 借應(yīng)收或者銀行等科目 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項嗎
對的,就是三月份報稅以后交完稅打出來了的一張完稅證明,,顯示我們交了城市建設(shè)稅2.47和增值稅99.01
那你做 借應(yīng)交稅費城建稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款