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老師,我們是剛成立兩個月的公司,做手工帳的,上個月的賬這里做出來了,可是資產(chǎn)負(fù)債表就是不平,反反復(fù)復(fù)一整天了,還是算不平,差了四塊多,請問下能怎么盡快找出錯在哪里嗎?

2025-06-12 07:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-12 07:49

手工賬資產(chǎn)負(fù)債表不平差 4 元多,可按以下步驟快速排查: 核試算平衡表:檢查借貸發(fā)生額合計是否相等,看差額是否為 4 元或其倍數(shù)(如方向記反時差額為 2 倍)。 查憑證登記:篩選金額等于 4 元或 2 元的憑證,核對是否漏記、多記或方向錯誤。 算科目余額:重點復(fù)查銀行存款、損益類等科目余額計算,確認(rèn)損益類已全部結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。 對報表項目:核對資產(chǎn)負(fù)債表項目取值(如存貨是否匯總正確),重點查所有者權(quán)益類科目(如實收資本、未分配利潤)。

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快賬用戶9043 追問 2025-06-12 07:53

好的,謝謝老師,等下我再繼續(xù)檢查下

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齊紅老師 解答 2025-06-12 07:56

好的 滿意請給五星好評,謝謝

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快賬用戶9043 追問 2025-06-12 08:06

老師,你好,我剛剛把不平的4.94除以2,是2.47元,這個書剛好是應(yīng)交稅費的借方余額,是不是我這里做錯了呀??3月份的應(yīng)交稅費貸方期末余額是99.01,然后我們那里報稅交了兩筆稅費合計101.48,4月份做的賬我是這樣弄的

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齊紅老師 解答 2025-06-12 08:07

是的 那你這個肯定是不對了

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快賬用戶9043 追問 2025-06-12 08:09

借 應(yīng)交稅費 城市維護(hù)建設(shè)稅 增值稅 貸 庫存現(xiàn)金 這個數(shù)在做科目余額表的時候用借方101.48減去上個月余額99.01,本月期末余額就借方還有2.47元,我是不是這里做錯了呀,老師

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齊紅老師 解答 2025-06-12 08:12

是的為啥加上一個增值稅呢

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快賬用戶9043 追問 2025-06-12 08:15

這個增值稅不用加對嗎???這個憑證做錯了?。。。窟@是三月份報稅的稅務(wù)局開的完稅證明,老師。我以為這個月這個發(fā)票還需要做進(jìn)來的

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齊紅老師 解答 2025-06-12 08:16

對的 增值稅是在收入下面的

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快賬用戶9043 追問 2025-06-12 08:17

那這個憑證應(yīng)該怎么寫呀。老師

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齊紅老師 解答 2025-06-12 08:18

你把增值稅放在應(yīng)交稅費里

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快賬用戶9043 追問 2025-06-12 08:20

借 城市建設(shè)稅 貸 增值稅 ??有點糊涂了,老師

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齊紅老師 解答 2025-06-12 08:20

你為啥做你上面那個錯誤的分錄呢

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快賬用戶9043 追問 2025-06-12 08:21

麻煩老師教我一下怎么寫,因為是新手小白,還有點弄不懂

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齊紅老師 解答 2025-06-12 08:22

你這是交稅的分錄嗎?你做收入的時候是做的 借應(yīng)收或者銀行等科目 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項嗎

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快賬用戶9043 追問 2025-06-12 08:27

對的,就是三月份報稅以后交完稅打出來了的一張完稅證明,,顯示我們交了城市建設(shè)稅2.47和增值稅99.01

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齊紅老師 解答 2025-06-12 08:38

那你做 借應(yīng)交稅費城建稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

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2025-06-12
你好同學(xué),咱這個報表的話,不能光看余額來填數(shù)兒,咱們一筆一筆的要做憑證,要跟你發(fā)生的往來業(yè)務(wù),要一筆一筆的做憑證,然后最后才得出這個報表來。
2022-09-22
你只要當(dāng)年度有調(diào)整以前年度損益調(diào)整,就會勾稽不到的
2020-11-07
您好,是可以的,買個金蝶就可以了
2021-06-29
財務(wù)軟件一般到12月年結(jié)后就不要再加賬了,只能在今年一月份再加。以前的賬只要不涉及利潤的,把賬在今年反過來做就可以了。
2019-08-01
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