久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師你好,我們公司是小規(guī)模納稅人。生產(chǎn)火鍋底料的,我們公司的按季度報稅,按開票金額報增值稅的, 稅務(wù)征收方式是查賬征收嗎。

2025-06-12 06:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-12 06:56

您好,是的,我們是查賬征收的,要做賬的哦

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好,是的,我們是查賬征收的,要做賬的哦
2025-06-12
是按開票金額繳納增值稅
2025-04-22
小規(guī)模納稅人從事航空機票銷售代理申請增值稅差額征稅,通常無需先在電子稅務(wù)局申請。一般是開票時,在稅控設(shè)備或數(shù)電票開票系統(tǒng)中選擇 “差額征稅” 功能開具發(fā)票。申報時,填寫《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》的可扣除項目金額,再將差額后的銷售額填入主表相應(yīng)欄次
2025-02-26
您好,先向主管稅務(wù)機關(guān)申請備案,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核批準(zhǔn)后,才可以的。 1.電子稅務(wù)局,在“我要辦稅”模塊中選擇“稅務(wù)登記”,然后選擇“增值稅一般納稅人登記”,在“計稅方法”中選擇“差額征稅”,并提交相關(guān)備案資 2.通過后,開具增值稅發(fā)票時,選擇差額征稅開票功能,按照實際銷售額和扣除額開具發(fā)票。 3.增值稅申報時,差額征稅的方式填寫申報表,將差額后的銷售額填入《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“免稅銷售額”相關(guān)欄次
2025-02-26
您好,你是按你的小規(guī)模納稅人申報的
2024-10-15
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×