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老師好!我們是獨(dú)資企業(yè),這賬上掛應(yīng)收法人很多錢!讓后未分配數(shù)也很大。那我能不能分紅出去法人收,然后再走回公賬平掉這個(gè)數(shù)呢?因?yàn)榉ㄈ丝ㄉ蠈?shí)際沒(méi)有那么多錢的。但是公司還有點(diǎn)錢!你看我這樣操作可行嗎!
老師你好,遇到一個(gè)問(wèn)題,我們是小規(guī)模納稅人,去年的企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)完了稅局后臺(tái)顯示成本獲票率低,要我們補(bǔ)稅,之前一直是核定征稅,去年說(shuō)是改了查賬征收,然后開(kāi)了100來(lái)萬(wàn)票出去,沒(méi)有成本票,這種情況怎么辦?
老師你好,我是一個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人公司,今年5月份匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)稅一萬(wàn)多,但是科目做到了未分配利潤(rùn)里造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)應(yīng)不上,于是我把二季度資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)手動(dòng)更改了,但是3季度沒(méi)有改,這樣的情況需要到稅務(wù)局更正報(bào)表嗎?
老師,我在接一家公司的賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會(huì)計(jì)記的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少入了一個(gè)0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬(wàn)。按22年情況其實(shí)不用交企業(yè)所得稅。但是因?yàn)樯倭?0多萬(wàn)成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時(shí)候入的是借方未分配利潤(rùn)調(diào)整,老師請(qǐng)問(wèn)我這樣訂正是否正確?對(duì)于這個(gè)多交的企業(yè)所得稅有沒(méi)有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤(rùn)是不會(huì)影響本年利潤(rùn),從而沒(méi)辦法彌補(bǔ)今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
老師好, 我們老板有兩家公司,A公司 B公司。前幾天A公司被稅務(wù)局提示風(fēng)險(xiǎn)了,風(fēng)險(xiǎn)是, 1、其他應(yīng)收賬款過(guò)多,提示有利息收入未申報(bào)增值稅。 2、未分配利潤(rùn)有600多萬(wàn),但是賬上銀行存款只有一百多萬(wàn)。 實(shí)際的情況是,這幾年籌建B公司,錢都轉(zhuǎn)到B公司。 我可以解釋為:其他應(yīng)收不是借出款,是A公司把錢投資給B公司了嗎?這樣解釋會(huì)涉及到什么稅款嗎?有什么隱患嗎?
老師,我們公司章程中約定法定代表人的權(quán)限,但是他在權(quán)限外與別人簽訂合同,發(fā)生的糾紛公司要承擔(dān)連帶責(zé)任嗎
日常確定主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是按每日收到的錢,還是每隔幾日做一個(gè)表格統(tǒng)計(jì)總收入筆數(shù)?附件都需要附什么原始憑證?
公司計(jì)提的工資社保跟實(shí)際社??劭畈灰粯釉趺凑{(diào)整,工資按計(jì)提的工資表發(fā)放,怎么改這個(gè)會(huì)計(jì)科目
老師,支出單有銀行付和現(xiàn)金付,發(fā)票3張,那在支出單附件寫(xiě)3張對(duì)嗎?那在記賬憑證附件也寫(xiě)3張,還是5張,把支出單的2張也加上
老師你好!開(kāi)戶單位收入較少,收入每月末去銀行存一次可以嗎?有法律法規(guī)依據(jù)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)專項(xiàng)儲(chǔ)備如何計(jì)提分錄?是根據(jù)哪個(gè)金額計(jì)算計(jì)提專項(xiàng)儲(chǔ)備?
老師,是不是只有5101和5102開(kāi)頭的制造費(fèi)用會(huì)影響產(chǎn)成本
印花稅小微減半嗎。政策是幾幾年。
老師!開(kāi)戶單位收入較少,收入每月末去銀行存一次可以嗎
22.23.2024印花稅減免政策是什意么
您好,不需要,賬上有利潤(rùn)不代表有銀行余額,資產(chǎn)=負(fù)債%2B權(quán)益,賺的錢可能是買存貨買固定資產(chǎn)了嘛