?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對(duì)是沒錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師,我想咨詢兩個(gè)問題,1、部分像現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)等進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)遞減10%,請(qǐng)問這個(gè)分錄該如何做?整套分錄哦,同時(shí)需不需要計(jì)提,如果需要計(jì)提的話分錄如何,次月申報(bào)抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時(shí),繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)勾選一張進(jìn)項(xiàng)票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)沒有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項(xiàng)?還有就是比如我上個(gè)月有個(gè)運(yùn)輸費(fèi)或者說是代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票,我這個(gè)月開出了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的銷項(xiàng),我可以用之前月份的運(yùn)輸費(fèi)或者代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)來抵扣我這個(gè)月份的技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,我想問一下,上一任會(huì)計(jì)由于1月太忙,所以沒按時(shí)做賬,當(dāng)時(shí)第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計(jì)提,如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了,在22年3月沖減之前計(jì)提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào),如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了,因?yàn)榈搅?2月,所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對(duì)這種情況,老師,我該怎么做?
老師,您好!我9月入職一家電商公司,是一般納稅人,他們之前沒有會(huì)計(jì),沒有賬務(wù),都是代賬公司零申報(bào),入職時(shí)發(fā)現(xiàn)有很多的采購發(fā)票,是增值稅專用發(fā)票,時(shí)間從2023年2月到2023年9月都有,公司沒有開出去過專票。請(qǐng)問老師,如果10月根據(jù)無票收入繳納增值稅,那采購進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該如何勾選?勾選多少?剩下的沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何處理?怎么做賬呢?
老師,我在24年3月份收到23年6月開的一張加工費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,該筆費(fèi)用沒有在23年預(yù)提,請(qǐng)問現(xiàn)在我要把這個(gè)費(fèi)用做什么科目?如果是做以前年度損益調(diào)整的話,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以在本期抵扣正常入賬嗎,還是進(jìn)項(xiàng)稅也要做以前年度損益調(diào)整科目呢
老師好,請(qǐng)問專項(xiàng)儲(chǔ)備如何計(jì)提分錄?是根據(jù)哪個(gè)金額計(jì)算計(jì)提專項(xiàng)儲(chǔ)備?
老師,是不是只有5101和5102開頭的制造費(fèi)用會(huì)影響產(chǎn)成本
印花稅小微減半嗎。政策是幾幾年。
老師!開戶單位收入較少,收入每月末去銀行存一次可以嗎
22.23.2024印花稅減免政策是什意么
企業(yè)年度報(bào)表零申報(bào)怎么改報(bào)表
銷售鋼板邊角料要不要結(jié)轉(zhuǎn)廢料成本,生產(chǎn)中產(chǎn)生廢料:借:原材料-廢料,貸:生產(chǎn)成本-材料。結(jié)轉(zhuǎn)廢料成本:借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:原材料-廢料?如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個(gè)廢料按什么價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)?比如銷售了8噸邊料,售價(jià)2千/噸,總金額1.6萬,結(jié)轉(zhuǎn)多少金額邊料?
法人的賬號(hào)登錄廣東電子稅務(wù)局,需要人臉驗(yàn)證嗎?短信驗(yàn)證可以嗎?每次登錄都要驗(yàn)證嗎
老師,第三問,我感覺答案不對(duì)啊,請(qǐng)老師編制分類日的會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問職工報(bào)個(gè)稅的工資額大于申報(bào)社保的最低工資基數(shù),那申報(bào)個(gè)稅和社保兩個(gè)工資額一定要一致嗎?
您好,2017年1月1日后開具的進(jìn)項(xiàng)票無抵扣期限,2022-2024年未用票可在2025年勾選抵扣。2025年4月銷項(xiàng)可搭配以前年度進(jìn)項(xiàng)票控稅負(fù),勾選時(shí)間靈活。若當(dāng)月未勾選任何進(jìn)項(xiàng)票(含以前年度),需按銷項(xiàng)全額納稅,但賬務(wù)與申報(bào)需一致;若取得未及時(shí)勾選,可結(jié)轉(zhuǎn)后續(xù)抵扣。企業(yè)可自主規(guī)劃抵扣策略,只要稅會(huì)處理同步即可。
老師,如果真的存在22-24年度未認(rèn)證的進(jìn)賬票,這會(huì)不會(huì)就是滯留票?會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
您好,有一定風(fēng)險(xiǎn)存在的,稅務(wù)看這么多票沒抵扣,是不是有什么情況
可對(duì)于新成立的公司,不是有3年的稅務(wù)緩沖期嗎???這個(gè)緩沖期怎么理解?就是在稅務(wù)上,可以多個(gè)月度的存在留底稅?或者零申報(bào)?或者向s局申請(qǐng)退稅?
?您好,無3年緩沖期,只有正常稅收規(guī)則下的留抵、虧損結(jié)轉(zhuǎn)等合法安排 無3年稅務(wù)緩沖期,需正常申報(bào)納稅。進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)可留抵,無限期結(jié)轉(zhuǎn)抵扣或符合條件申請(qǐng)退稅(不是自動(dòng)3年緩沖)。當(dāng)年虧損可結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)5年(高新/科技企業(yè)10年),不是無限期緩沖。無收入可零申報(bào),但長(zhǎng)期零申報(bào)需合理解釋,禁止虛假申報(bào)。符合條件(如增量留抵)可申請(qǐng),不是自動(dòng)享受。
老師,新成立投資建廠企業(yè),銀行借款幾百個(gè),投資蠻大…增值稅一直是零申報(bào),第3個(gè)月是繼續(xù)0申報(bào)?還是負(fù)數(shù)申報(bào),申請(qǐng)退稅??因?yàn)椴皇怯羞B續(xù)3個(gè)月零申報(bào),全年不超過6個(gè)月零申報(bào)嗎? 如果是據(jù)實(shí)申報(bào),那可能未來幾個(gè)月甚至很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi),都是負(fù)數(shù)申報(bào)?但又擔(dān)心有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
您好,0申報(bào),沒有這個(gè)硬規(guī)定3和6個(gè)月,我們經(jīng)營(yíng)就是這樣,有啥風(fēng)險(xiǎn),有風(fēng)險(xiǎn)的是偷稅的,
好的,感謝老師,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!