你好,你這里是個(gè)稅報(bào)的比實(shí)發(fā)多,稅前扣除的要按照實(shí)際發(fā)放的來。
老師,我們之前的老會(huì)計(jì)一直都是按每月計(jì)提的工資數(shù)來申報(bào)個(gè)稅,不管工資發(fā)不發(fā),他都按月計(jì)提了然后次月申報(bào)了。關(guān)鍵是我們效益不好,工資經(jīng)常不按時(shí)發(fā),但是每月會(huì)計(jì)都計(jì)提都申報(bào)。比如2019年每月計(jì)提工資5000,然后次月按5000先申報(bào)個(gè)了稅。全年計(jì)提和申報(bào)都是60000.但是實(shí)際只發(fā)了40000.欠了20000今年發(fā)。如果今年發(fā)這20000就不用再報(bào)個(gè)稅了,因?yàn)檫@是以前年度已經(jīng)計(jì)提并申報(bào)過的了。這樣對嗎?
老師,研發(fā)公司的非居民個(gè)人工資,沒有月末計(jì)提,每月按實(shí)發(fā)日的匯率補(bǔ)提,5月發(fā)4月工資時(shí),補(bǔ)提4月工資,借研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_工資 實(shí)發(fā)1萬,貸應(yīng)付職工薪酬 實(shí)發(fā)1萬,發(fā)4月工資,借應(yīng)付職工薪酬 實(shí)發(fā)1萬 貸銀行存款 實(shí)發(fā)1萬,個(gè)稅公司承擔(dān),申報(bào)個(gè)稅時(shí)應(yīng)發(fā)工資是按實(shí)發(fā)工資倒推出來的,這樣可以嗎?
老師,您好例如8月報(bào)的7月的個(gè)稅,但7月實(shí)際發(fā)放的是6月的工資,所以8月報(bào)稅是按實(shí)際發(fā)放的6月工資申報(bào)嗎?因?yàn)槲疫@邊兩個(gè)代賬會(huì)計(jì)處理方式不一樣,一個(gè)按實(shí)發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅,一個(gè)是按工資表報(bào)個(gè)稅(不管發(fā)沒發(fā)),所以把的整暈了
老師,個(gè)稅怎么申報(bào)?是按實(shí)發(fā)還是按應(yīng)發(fā)?是不是要和我賬上所屬月份的計(jì)提金額一致?比如現(xiàn)在是2023年1月,我現(xiàn)在申報(bào)的是2022年12月的計(jì)提還是申報(bào)2022年11月的計(jì)提,還是申報(bào)2022年12月的實(shí)發(fā)還是申報(bào)2022年11月的實(shí)發(fā)?搞不懂這個(gè)邏輯,好亂
老師,個(gè)稅怎么申報(bào)?是按實(shí)發(fā)還是按應(yīng)發(fā)?是不是要和我賬上所屬月份的計(jì)提金額一致?比如現(xiàn)在是2023年1月,我現(xiàn)在申報(bào)的是2022年12月的計(jì)提還是申報(bào)2022年11月的計(jì)提,還是申報(bào)2022年12月的實(shí)發(fā)還是申報(bào)2022年11月的實(shí)發(fā)?搞不懂這個(gè)邏輯,好亂
銷售鋼板邊角料要不要結(jié)轉(zhuǎn)廢料成本,生產(chǎn)中產(chǎn)生廢料:借:原材料-廢料,貸:生產(chǎn)成本-材料。結(jié)轉(zhuǎn)廢料成本:借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:原材料-廢料?如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個(gè)廢料按什么價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)?比如銷售了8噸邊料,售價(jià)2千/噸,總金額1.6萬,結(jié)轉(zhuǎn)多少金額邊料?
法人的賬號(hào)登錄廣東電子稅務(wù)局,需要人臉驗(yàn)證嗎?短信驗(yàn)證可以嗎?每次登錄都要驗(yàn)證嗎
老師,第三問,我感覺答案不對啊,請老師編制分類日的會(huì)計(jì)分錄
請問職工報(bào)個(gè)稅的工資額大于申報(bào)社保的最低工資基數(shù),那申報(bào)個(gè)稅和社保兩個(gè)工資額一定要一致嗎?
老師,請教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問品送給離退休人員,需要視同銷售嗎
電商及外貿(mào)財(cái)務(wù)流程及制度
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
那我直接1月不計(jì)提工資2月在補(bǔ)提1月的工資不就都一直了嗎?這樣可以嗎?
那我直接1月不計(jì)提工資2月在補(bǔ)提1月的工資不就都一致了嗎?這樣可以嗎?
還是我所得稅匯算時(shí)做納稅調(diào)整把1月計(jì)提的工資做調(diào)增?
可以的,就是說稅務(wù)認(rèn)實(shí)際發(fā)放的工資。