內(nèi)賬你直接按103940那個做收入和收款就行
你好老師,另外還有一個問題就是:我們賣給客戶一臺車開票價是30萬,另外車輛購置稅、保險、上牌這些費用我們都給客戶辦理,實際我們打包價收客戶是50萬,其中30萬算我們的收入,另外20萬是我們總公司墊付的款,金融放款50萬是直接打給我們基本戶,那這樣我的分錄可以這樣做嗎?
老師我們是貨車行,我們賣客戶車輛都是包車輛購置稅、保險、上牌這些在內(nèi),金融放款也是包這些,實際開給客戶的發(fā)票是裸車價,有時金融放的款比銷項票還少,那這樣外賬這邊要怎樣才能把賬給做平?
老師,我們公司幫A公司跟航空大學簽訂了48萬的飛機維修合同,因為A公司資質(zhì)不夠。但是這個合同我們公司不實際參與,所有維修都是A負責。發(fā)票由我公司開具48萬,13%的普票給航空大學。航空大學給我付48萬,這個錢實際是應(yīng)該由A公司取得,我們應(yīng)該把不含稅的全部價款付給A,要怎么操作才能明正言順的把不含稅金額付給A呢
老師好,我們賣貨貿(mào)易公司的,每次開票他們都有退回些款給我們,但每個月他們要求我們開票的金額都比我們實際收到他們的貨款和退回金額總和大的,最后我們賬面是開票多了,但是我們收款少了,貿(mào)易公司說我們少收的部分不是他們未付我們貨款,是平賬了,就是走賬了。這是什么意思啊?
請問一下,我們是做建筑的,有一個木工班組,這個木工班組在實際內(nèi)部結(jié)算是按包工包料來結(jié)算的,在外賬中是材料 和人工分開的,實際內(nèi)部結(jié)算是不含稅價來結(jié)算,比如不含稅100萬,外賬中材料是開木方的發(fā)票(13%專用發(fā)票),比如人工20萬,材料 80萬,人工是申報個稅來做成本,那這樣我同對方結(jié)算我是不是還是按100萬支付給他,材料80萬,20萬人工,材料最后我要支付給7%的稅點給他,因為我抵扣了13%,材料這塊是不是按發(fā)票金額來算他的結(jié)算價
法人的賬號登錄廣東電子稅務(wù)局,需要人臉驗證嗎?短信驗證可以嗎?每次登錄都要驗證嗎
請問職工報個稅的工資額大于申報社保的最低工資基數(shù),那申報個稅和社保兩個工資額一定要一致嗎?
老師,請教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問品送給離退休人員,需要視同銷售嗎
電商及外貿(mào)財務(wù)流程及制度
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車是,銷項稅按3%減按2%,那我做賬的銷項稅額是多少?計入出售3萬
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會設(shè)置,非常著急
老師有些客戶,開不開票還不一定,我這邊外賬上都沒做收入,內(nèi)賬上我要怎么入賬,如果后面又開票了我要怎么沖?
賬面收到多少就做多少收入
有客戶是按含稅單價收的貨款,但是沒說要不要票,我也直接按收到多少錢先入賬嗎
是的,內(nèi)賬就是那樣做的
我們這個客戶是中間商他沒資質(zhì),我們賣給他的貨都沒還收款,將來他把這個氣賣給誰,票我們就開給誰,誰再給我們轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬收的錢抵他沒付的貨款,我要怎么做分錄
你只認你們直接的交易方收款就行,不管第3方