今年還是做其他應(yīng)收款科目
老師,科目其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款掛太久了這個(gè)應(yīng)該怎樣平賬,這個(gè)就是掛老板和員工轉(zhuǎn)進(jìn)去的那些款,老板給錢(qián)給員工叫員工轉(zhuǎn)進(jìn)公戶扣社保和付著報(bào)銷的款
老師,公司銀行開(kāi)了一般戶,老板柜臺(tái)存了400元進(jìn)去,摘要是廢品收入 ,其實(shí)是往來(lái)款,但銀行說(shuō)不能標(biāo)注往來(lái)款 我這做賬做往來(lái)款沒(méi)關(guān)系吧
我們老板有兩家公司,我在這家股東只有老板和另外一個(gè)自然人股東,但是老板的另外一家公司轉(zhuǎn)了很多錢(qián)進(jìn)來(lái),備注往來(lái)款,其實(shí)就是投資款,掛了好多在其他應(yīng)收款,我們現(xiàn)在因?yàn)橐J款,要把其他應(yīng)收款降低,我們可以把老板另一家公司轉(zhuǎn)來(lái)的錢(qián)怎么掛呢
我們公司17年成立,當(dāng)時(shí)認(rèn)繳600萬(wàn),也沒(méi)印花稅,但當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬 借:其他應(yīng)收款 600萬(wàn) 貸:實(shí)收資本600萬(wàn) 經(jīng)過(guò)幾年下來(lái),其他應(yīng)收款沖減老板的往來(lái)款只剩下400萬(wàn)了。從2022年開(kāi)始就沒(méi)有再?zèng)_減一直放賬面上了。我現(xiàn)在接手特么處理這個(gè)往來(lái),后期可能老板要實(shí)繳,我應(yīng)該怎么去平賬呢?這種情況
老師,我們有筆其他應(yīng)收款10萬(wàn)元,其實(shí)已經(jīng)通過(guò)老公司收到,但是老公司已經(jīng)注銷了,這筆其他應(yīng)收其實(shí)就是不存在了,現(xiàn)在掛賬都2年了,請(qǐng)問(wèn)怎么這筆其他應(yīng)收款做平呢
老師,請(qǐng)教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問(wèn)品送給離退休人員,需要視同銷售嗎
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來(lái)的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開(kāi)的開(kāi)的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車是,銷項(xiàng)稅按3%減按2%,那我做賬的銷項(xiàng)稅額是多少?計(jì)入出售3萬(wàn)
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會(huì)設(shè)置,非常著急
交5月印花稅,采購(gòu)貨物,發(fā)票沒(méi)來(lái),需要交印花稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑公司,有沒(méi)有項(xiàng)目平移的情況?比如說(shuō)我公司中標(biāo)了甲公司的項(xiàng)目120萬(wàn)。平移給丙公司。這個(gè)在稅務(wù)上面怎么處理呢?我們應(yīng)該開(kāi)120萬(wàn)建筑服務(wù)給甲公司,丙公司開(kāi)120萬(wàn)建筑服務(wù)給我們嗎,平移的價(jià)格要一樣嗎?
老為什么不減去1萬(wàn)呢?謝謝
借銀行 貸其他應(yīng)收款 這樣嗎
是的,就是那樣做就行