把沒票的放在工資里,不合理
老師,您好!請問中間商給我們公司介紹一個生意,中間商沒有資質(zhì)做,我們公司有資質(zhì),我們給最終客戶簽合同做業(yè)務(wù),但是絕大部分的利潤要付給中間商。請問這種操作可以嗎?如果可以我們付中間商利潤這屬于什么業(yè)務(wù),中間商開什么發(fā)票給我們?謝謝!
老師您好,我們是監(jiān)理公司,現(xiàn)在跟林業(yè)局簽訂合同,金額10萬,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)開具,款項也已經(jīng)收到了,這其中項目雖然是跟林業(yè)局的,但是我們要給介紹了這個活的林業(yè)局的領(lǐng)導(dǎo)扣除稅費(fèi)和管理費(fèi)之后返款,也就是說這個項目是他掛靠的,現(xiàn)在款返給這個領(lǐng)導(dǎo)了,但是成本票這個領(lǐng)導(dǎo)不開,他是找人開的,老師這種的我應(yīng)該讓寫個什么證明,或者說是做個什么合同,不然我感覺我做賬不合適
老師您好,留學(xué)這個行業(yè),我公司找學(xué)生然后介紹給其他留學(xué)機(jī)構(gòu),向個人收款也不開發(fā)票,我的下游也不給我開發(fā)票,一個月流水三五十萬這種,公司也就掙個兩三萬這樣子。。在稅務(wù)上咋整呀[捂臉]目前還沒有開展業(yè)務(wù),其他同行大多數(shù)走的是個人賬戶,這流水說大不大說小不小,怕出事呀。。有沒有啥建議[抱拳]
您好老師,A公司搞促進(jìn)銷售轉(zhuǎn)介紹活動,介紹成功每人獎勵500元,同屬于一個集團(tuán)的B公司,C公司員工都有參與?;顒咏Y(jié)束,A公司支付B公司店長5萬元,支付C公司店長10萬元,由店長再支付給對應(yīng)參與活動的員工。請問A公司支付的這15萬元該如何入賬呢,有幾種方案? 如果報個稅的話,最終拿到的獎勵不是A公司員工,但同屬于一個集團(tuán),應(yīng)該按什么項目報個稅呢。 如果是做銷售費(fèi)用的話,沒有發(fā)票如何入賬呢, 還有其他方案嗎?
老師,我想問下就是客戶給我們開的發(fā)票金額可能20萬沒入賬,但是最后發(fā)現(xiàn)有幾萬預(yù)付款沒有發(fā)票,這種情況我可以把20萬黏貼在財務(wù)憑證里面?但是只入管理費(fèi)用預(yù)付款的幾萬塊?
老師,你好,個稅,公司承擔(dān),應(yīng)該計入哪個科目?
中級報名從哪進(jìn)去,有網(wǎng)址發(fā)來嗎
專利年數(shù)一樣,為什么繳費(fèi)不一樣
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,有個工程是23年6月完工,24年1月份開的剩余發(fā)票。您說我24年開的這個發(fā)票收入應(yīng)該在23年確認(rèn)還是在24年確認(rèn)?
老師,你好,我們公司24年補(bǔ)了1.5萬的無票收入,請問賬上應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,三項經(jīng)費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是按照計提的工資還是實(shí)發(fā)工資計算?
填報工商年報的納稅金額要填水里利基金的稅嗎
純外貿(mào)企業(yè),貨樣廣告品已出口報關(guān),不付款不收匯,也沒有進(jìn)項發(fā)票,轉(zhuǎn)內(nèi)銷征稅,辦公室的電費(fèi)發(fā)票和銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票能抵扣嗎?
我們公司要將某部分的廠房出租.這樣我們需要申請變更營業(yè)項目嗎?如果新增”租賃”的營業(yè)項目.這樣我的租金算是”主營業(yè)收入嗎?
個人所得稅扣繳端代扣代繳在哪里進(jìn)入,
那這種怎么處理呢
沒票部分還怎么操作呢
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!