同學,你好 需要進行的,有外部數(shù)據(jù)采集
老師你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),10收到的發(fā)票已經(jīng)勾選確實,用的是抵扣勾選,全部產(chǎn)品都用于出口,到現(xiàn)在都無法查詢到發(fā)票信息,要怎么處理?之前有用過退稅抵扣,但是在增值稅申報時,進項稅額并沒有任何體現(xiàn),后面又改了抵扣勾選,這樣對嗎
外貿(mào)出口退稅增值稅認證是只要勾選退稅是嗎,不是抵扣認證哈? 為什么數(shù)據(jù)自檢之后出現(xiàn)申請發(fā)票無電子信息呢 在電子稅務(wù)局我是辦稅辦出口退稅在線申報為什么不需要填匯率呢
老師,我公司是外貿(mào)公司,由于會計在認證增值稅發(fā)票的時候應(yīng)退稅認證,卻弄成抵扣認證了。因為是五月份認證的,已經(jīng)無法退回所屬期,只能做進項稅轉(zhuǎn)出,再找稅務(wù)部門在異地協(xié)作平臺上做增值稅進項轉(zhuǎn)出,申請開具增值稅抵扣憑證進項稅額轉(zhuǎn)出情況核實函,然后根據(jù)操作步驟說是一周左右發(fā)票信息會自動轉(zhuǎn)過去,至于稅務(wù)部門怎么操作,稅務(wù)老師也不清楚,請問這種情況遇到過嗎?怎么處理
您好,公司是外貿(mào)出口一般納稅人,6月份出口了貨物,不申請退稅,可以開出口免稅發(fā)票嗎?對應(yīng)進項發(fā)票已抵扣內(nèi)銷增值稅請問這個要怎么處理。出口的這筆要開具出口發(fā)票可以按免稅開開具嗎?
老師您好,請問我公司是出口貿(mào)易,銷項稅全部免稅,進項稅可以全部可以申請退稅回來,還有費用發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,請問這部分進項稅如何處理呢?用不上,我還需要認證勾選嗎?賬務(wù)如何處理呢?
老師,你好,個稅,公司承擔,應(yīng)該計入哪個科目?
中級報名從哪進去,有網(wǎng)址發(fā)來嗎
專利年數(shù)一樣,為什么繳費不一樣
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,有個工程是23年6月完工,24年1月份開的剩余發(fā)票。您說我24年開的這個發(fā)票收入應(yīng)該在23年確認還是在24年確認?
老師,你好,我們公司24年補了1.5萬的無票收入,請問賬上應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,三項經(jīng)費扣除標準是按照計提的工資還是實發(fā)工資計算?
填報工商年報的納稅金額要填水里利基金的稅嗎
純外貿(mào)企業(yè),貨樣廣告品已出口報關(guān),不付款不收匯,也沒有進項發(fā)票,轉(zhuǎn)內(nèi)銷征稅,辦公室的電費發(fā)票和銀行手續(xù)費發(fā)票能抵扣嗎?
我們公司要將某部分的廠房出租.這樣我們需要申請變更營業(yè)項目嗎?如果新增”租賃”的營業(yè)項目.這樣我的租金算是”主營業(yè)收入嗎?
個人所得稅扣繳端代扣代繳在哪里進入,