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Q

請問老師,本公司本月進(jìn)項大于銷項,但是我還有10幾元簡易征稅要交稅,那我要怎么做分錄啊

2025-06-11 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-11 09:34

你好,這個,最終你填好申報表上面就是這樣顯示還要交稅,對不對?

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快賬用戶1612 追問 2025-06-11 09:34

是的,還要交10元多

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齊紅老師 解答 2025-06-11 09:35

你好,這個你正常做就可以了。借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,簡易征收。

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齊紅老師 解答 2025-06-11 09:35

然后再繳納借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅簡易征收貸,銀行存款。

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快賬用戶1612 追問 2025-06-11 09:38

可是我做收入的時候應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額的貸方余額怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-06-11 09:43

你好,這個正常有進(jìn)項去抵扣的

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齊紅老師 解答 2025-06-11 09:43

只是簡易計稅,這里不能夠抵扣而已。

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你好,這個,最終你填好申報表上面就是這樣顯示還要交稅,對不對?
2025-06-11
?你好? ?? 比如?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-06-07
借銷項309.57 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項314.03
2020-10-11
你好? ? 可以的。? ?一般進(jìn)項稅的話 你 月末可以結(jié)轉(zhuǎn)抵減銷項稅的。? 而簡易計稅的話。你就單獨(dú)做賬:借 應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅? ?繳納:借??應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅貸銀行存款。? 一般計稅你這個 應(yīng)該知道怎么做的吧??
2021-07-13
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-06-11
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