你是在錄期初數(shù)據(jù)嗎
你好,請問一下,A公司替B公司支付張某的借款利息10萬, A公司如何做賬? B公司如何做賬?
老師 你好 我這邊是房開公司一般納稅人想咨詢一下,就是前期支付工程款未開票時 我分錄:借預(yù)付賬款—某公司 貸:銀存 開票來后:借應(yīng)付賬款—某公司 貸:預(yù)付賬款—某公司 但比如對方開3400百萬的發(fā)票,我公司掛預(yù)付賬款金額600萬 我是先沖600萬 后面支付在沖?還是
老師們,老板讓計提2022年1-4月份房租。如何做分錄是? 計提: 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款——某公司 發(fā)票回來后如何做賬? 借:應(yīng)付賬款——某公司 貸:
老師問下,我們10萬承兌跟別的公司賬戶上換了10萬現(xiàn)金,沒有貼息,這個分錄怎么做 借:銀行存款 10 貸:其他應(yīng)付款-某某公司10 借:其他應(yīng)付款-某某公司 貸:應(yīng)收票據(jù) 10 可以這樣做嗎?
老師好:收到21的專票,當(dāng)時掛賬是 借:應(yīng)付賬款某物業(yè)公司 貸:銀行存款: 現(xiàn)在如何做分錄?
今天開通的個體戶日期要怎么選擇啊
審計報告初稿發(fā)給了我們,說沒有問題就蓋章了,我發(fā)現(xiàn)不出來問題,發(fā)現(xiàn)出來數(shù)據(jù)不對的,審計說是因為重分類,我接下來該怎么辦
想問一下,我們將貨物發(fā)給顧客,但是顧客會先轉(zhuǎn)錢給物流公司然后再有物流公司轉(zhuǎn)到我們對公賬戶,貨款只有幾百塊錢,需要給物流公司開票嗎?怎么處理這個業(yè)務(wù)呢
老師您好,員工出差向公司預(yù)支了一筆錢,回來報銷有多余款,員工可以直接退回公司賬戶嗎?
老師,我們是運輸公司,然后有外包幾個人員去拓展業(yè)務(wù),然后我們公司要付錢給他,請問這個要以什么費用付給他,然后需要什么資料,能從公戶上付錢給他嗎?付款摘要要寫什么?
老師,5月份新成立的公司在5月份需要做哪些賬呢
留底退稅跟賬上對不上,請問怎么辦?調(diào)賬的話,分錄怎么寫合適?賬上期初是-3845616.54,期末是-3652440.42,報表上4月份留底退稅期末是3047369.01
老師,前一年的賬務(wù)有誤,需要調(diào)整,怎么操作?
幾百的提貨運費沒有發(fā)票可以手寫收據(jù)入賬不做納稅調(diào)整嗎?對公轉(zhuǎn)款給個人
老師,請問我公司的進項發(fā)票,有9%和6%兩個稅點可以選擇,我們選擇要哪個對公司抵扣有利?
是的老師
在應(yīng)付賬款下新建二級明細后,在明細后錄期初
錄入后借貸不平,怎么處理呢
不是按最近一期科目余額表錄入的?
最近一期的怎么錄入呢
這個賬以前沒有做過,我接手候剛做沒有科目余額表,領(lǐng)導(dǎo)給了我一個單子,應(yīng)付這個公司工程款10萬
按最近一期科目余額表的余額錄入期初數(shù)
怎么錄入使借貸平衡呢
這個賬以前沒有做過,我接手候剛做沒有科目余額表,領(lǐng)導(dǎo)給了我一個單子,應(yīng)付這個公司工程款10萬
這種情況怎么處理呢
差額可錄入未分配利潤
這個應(yīng)付賬款怎么掛帳呢
錄入應(yīng)付期初,同時 錄入未分配利潤期初