收費(fèi)做自己的收入,支付做成本
我們公司跟另外一家公司合作,我們給他們結(jié)算服務(wù)費(fèi),由他們派來一個(gè)員工來我們公司,本來我們是不給這個(gè)員工發(fā)工資的,只結(jié)算服務(wù)費(fèi),但是由于公司一直沒結(jié)算,所以他們公司就說沒錢給這個(gè)員工發(fā)工資,讓我們把這個(gè)員工的工資轉(zhuǎn)到他們賬上,到時(shí)候從應(yīng)結(jié)算的服務(wù)費(fèi)里扣除,他們給我們開票,現(xiàn)在他們開的票,服務(wù)名稱是 “生活服務(wù) 工資”,這樣是可以的嗎
我公司是高新企業(yè),為某公司提供一個(gè)項(xiàng)目服務(wù),開的信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,我計(jì)入借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入了,然后我公司又從另一個(gè)公司買了這項(xiàng)服務(wù),另一個(gè)公司也開給我們信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票了,老板的意思是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除申請補(bǔ)貼,這樣能行嗎?那其他業(yè)務(wù)收入不就沒成本了嗎?應(yīng)該如何處理?
我公司是汽車銷售公司,賣價(jià)48萬(車開35萬)其他就是按揭服務(wù)費(fèi)、辦理抵押服務(wù)費(fèi)、上牌費(fèi)、銀行定位服務(wù)費(fèi)、聯(lián)合通服務(wù)費(fèi),都是服務(wù)費(fèi)可能會有10萬(這些是6個(gè)點(diǎn)的增值稅或者普票開到我公司。然后這個(gè)我們要怎么開發(fā)票給客戶
您好,我公司的客戶在其他公司的平臺上下單,錢款直接是轉(zhuǎn)到其他公司的,然后其他公司再把錢打給我們,我們給他們支付服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師 我們是一個(gè)知識產(chǎn)權(quán)公司 請了另外一個(gè)公司幫我做策劃和寫文書 對方也是知識產(chǎn)權(quán)公司 他們開了 現(xiàn)代服務(wù)-勞務(wù)服務(wù) 以及現(xiàn)代服務(wù)-咨詢策劃費(fèi)用 我們公司如何做賬?計(jì)入成本?還是銷售費(fèi)用?相當(dāng)于這個(gè)事本來我們公司做,但是做不了我們就讓別人做了。我們就賺個(gè)差價(jià)。
員工繳納個(gè)稅的個(gè)人所得稅扣繳端代扣代繳在哪里進(jìn)入?員工自己操作還是辦稅人員操作
老師,幫忙分析一下,本月收入只比上月少5萬,利潤確比上月少10萬,有部分原因是費(fèi)用比上月多2萬,主要是入庫數(shù)量比上月少,結(jié)轉(zhuǎn)完成本后,庫存比上月減少了15萬,料工費(fèi),銷管財(cái),都核對沒有問題,那么導(dǎo)致利潤下降的原因也有庫存減少的因素吧。
以前年度其他會計(jì)做的賬,沒有做購買的車輛入固定資產(chǎn),這個(gè)是掛靠公司名下的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出去了,開來發(fā)票我怎么做賬?
老師好,穩(wěn)崗補(bǔ)貼需交哪些稅?
個(gè)稅申報(bào)問題,電腦故障臨時(shí)換一臺電腦申報(bào)個(gè)稅,人員名單都在舊電腦里,怎么能夠獲取呢?
老師,公司員工個(gè)人所得稅繳納后,是員工自己向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送個(gè)人所得稅申報(bào)表還是辦稅人員報(bào)送個(gè)人所得稅申報(bào)表?
老師你好,我們公司是建筑勞務(wù)公司,2023年的工程完工,但還有發(fā)票沒開,稅務(wù)局讓我們把未開的發(fā)票確認(rèn)收入,這是必須要做的嗎?
老師,我3月份進(jìn)項(xiàng)稅額沒勾選成功手動(dòng)填的申報(bào)表繳了稅。后期又改成進(jìn)項(xiàng)稅額0,導(dǎo)致欠稅。4月份全部勾選進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)產(chǎn)生留底抵欠稅16萬,還補(bǔ)繳了3月份的稅和滯納金。相當(dāng)于4月份沒有繳稅,現(xiàn)在5月份的申報(bào)表提示我期初未繳稅額25欄和30欄有出入。我有點(diǎn)看不懂,這個(gè)都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,期初未繳稅額和期末未繳稅額是從哪里來的
裝訂時(shí),科目余額表是在最上面還是在最下面
有金銀首飾的,個(gè)體戶在做稅務(wù)登記時(shí),是不是不能選擇定額核定啦