您好,未分配利潤金額,是期初的金額加上本年的利潤,減去分紅,減去盈余公積,這樣
你好, 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負(fù)表未分配利潤+本期利潤表累計凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 + 盈余公積彌補虧損 +(或-)本年度調(diào)整。 以前年度損益從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤”的金額。我是按這個公式,但是還是有差額,是怎么回事
本年未分配利潤期末-期初=21784.61,本年凈利潤是31246.55,差額9461.94是以前年度損益調(diào)整,年末提取法定盈余公積應(yīng)該怎么提?
老師你好 所得稅匯算清繳退稅了,我做以前年度損益,調(diào)整盈余公積和未分配利潤。然后現(xiàn)在報表盈余公積+未分配利潤的期末-期初≠上半年的凈利潤了,這是正常的處理嗎
合并報表中抵銷損益的分錄,貸方,未分配利潤年末數(shù),未分配利潤~提取盈余公積,未分配利潤~應(yīng)付股東分紅,不明白,不是后面的兩個已經(jīng)匯總到未分配利潤了,為什么還要分開做
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負(fù)表未分配利潤+本期利潤表累計凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 + 盈余公積彌補虧損 +(或-)本年度調(diào)整以前年度損益從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤”的金額。 為啥用資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù),按這個式子來,對不上呢
老師,實務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷商,進貨400,賣370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫存,能告知一些需要注意的點嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個預(yù)交的稅費是不是要申請退款的
中級財務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請問財務(wù)那些報表需要每月歸檔,那些報表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報銷,多報銷的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個業(yè)務(wù)的會計分錄怎樣寫?
以銀行存款向招商銀行開元支行歸還為期3個月的借款10萬元,并支付借款利息1500元
老師好,請問出口企業(yè)2025年5月出口報關(guān),是否可以在7月申報6月增值稅時(或者2025年內(nèi)的某個所屬期內(nèi)),在報表免抵退稅銷售額中體現(xiàn)?還是說必須在6月申報5月增值稅時填入免抵退稅銷售額中?
請問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月
請問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月繳納?
老師,請問下公司的搭建公司架構(gòu)是啥意思?
那如果還做過以前年度損益(未分配利潤)應(yīng)該怎么算?公式是什么
是不是再加減以前年度損益調(diào)整,
您好對,那樣的話需要加減以前年度損益調(diào)整
但是加以前年度損益調(diào)整是哪種情況?是賺了嗎
減去以前年度損益調(diào)整又是哪一種情況?
加上的話是賺了,然后減少是賠了。