您好,是可以加計(jì)扣除的,你是做研發(fā)費(fèi)用了嗎
老師好,我們公司有研發(fā)費(fèi)用,但是要到下個(gè)季度和匯算清繳的時(shí)候才可以加計(jì)扣除,現(xiàn)在要申報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除部分怎么做賬務(wù)處理,才可以不多繳稅呢
老師,我公司是做軍訓(xùn)培訓(xùn)的,那教官研究制定培訓(xùn)方案,也是可以有加計(jì)扣除的對(duì)吧?制定方案的策劃人之前都沒有計(jì)提發(fā)放工資,我可以直接在匯算清繳的時(shí)候把制定方案的兩個(gè)人員有培訓(xùn)的幾個(gè)月工資加起來做加計(jì)扣除嗎?要怎么算呢?是不是不用賬務(wù)處理直接匯算清繳的時(shí)候填加計(jì)扣除表另外做輔助賬就好了?
老師,研發(fā)費(fèi)用在據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,再按實(shí)際發(fā)生額100%在稅前加計(jì)扣除,具體是什么意思?是我們做利潤(rùn)表的時(shí)候已經(jīng)扣除過一次,然后再匯算清繳的時(shí)候再全額扣一次嗎?也就是說,納稅調(diào)減
老師,我們公司發(fā)生研發(fā)費(fèi)用人員工資50000,專利年費(fèi)3205,2024年研發(fā)費(fèi)用發(fā)生53205,匯算清繳表我選100%加計(jì)扣除,扣除數(shù)還是53205,不應(yīng)該是53205*2嗎?國(guó)家這個(gè)百分之百加計(jì)扣除是什么意思?如果我扣的53205我們也沒享受優(yōu)惠啊,就是據(jù)實(shí)扣除了,我不太明白
老師 我們是小規(guī)模 可以做加計(jì)扣除嗎 怎么確定 都是在匯算清繳時(shí)候填加計(jì)扣除 就是一個(gè)人的工資 和差旅費(fèi) 和專利費(fèi)
老師,我6月的工資發(fā)了,個(gè)稅沒扣,也沒計(jì)提,現(xiàn)在這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢?
老師,請(qǐng)問銀行賬轉(zhuǎn)錯(cuò),一進(jìn)一出還需要做賬嗎
無形資產(chǎn)的累計(jì)攤銷 第二年的賬面價(jià)值不用減去第一年的攤銷金額嘛
老師做賬的時(shí)候銀行流水借袋方有一方凍結(jié)了,可以訂憑證嗎,有影響嗎
印花稅申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)開出去的票要交,進(jìn)貨發(fā)票也要交印花稅嗎?
老師,房開公司購買的土地契稅稅率是好多,列入那個(gè)項(xiàng)目
購買燒水壺能計(jì)入辦公費(fèi)用去嗎
老師您好,我們要注銷一家公司,科目對(duì)沖之后,應(yīng)付賬款還有十幾萬沒平賬,我該把它轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?
公司應(yīng)付賬款有掛賬,付款出去,發(fā)票沒收到就沒入賬,導(dǎo)致賬面有掛賬,后面稅務(wù)查下對(duì)方發(fā)票是有開了,這些發(fā)票都18.19年,如果我賬上要調(diào)平要怎么做呀,是要補(bǔ)入嗎,還是可以不做,用其他方式調(diào)平呀
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊是已發(fā)票時(shí)間的次月還是收到貨暫估入庫的次月就可以?
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對(duì) 進(jìn)研發(fā)成本了 月末再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)里面
對(duì),那這樣的話,研發(fā)費(fèi)用,填那個(gè)5? 其他費(fèi)用
什么意思?沒看懂老師
我匯算清繳就是工資填工資部分 其他分不出來的就其他費(fèi)用
你把研發(fā)費(fèi)用明細(xì)表,那個(gè)申報(bào)表截個(gè)圖吧
現(xiàn)在沒有 明天上班看看吧
我主要就是問下是否可以加計(jì)扣除
可以,你得有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目