你好,這個你要先找稅務(wù)局確認(rèn)是不是免稅的。
老師,請問下企業(yè)沒有發(fā)票的費用需要做納稅調(diào)增的金額填在匯算清繳申報表中的哪個表的位置?
老師:您好!公司沒車但有加油費用,還有一些支付給公司員工的咨詢費,在企業(yè)匯繳清算時調(diào)增的話,應(yīng)該在納稅調(diào)整表哪里 填增?
在填報所得稅匯算清繳時,單位賬上有營業(yè)外支出,社保滯納金和所得稅補稅滯納金,需要調(diào)整嗎?匯算清繳怎么調(diào),在哪個表里填列
我公司一般納稅人,匯算清繳時,以前年度損益調(diào)整金額填在哪個表中哪個位置?
老師 請問一下 一般納稅人 在匯算清繳得時候 同事的報銷單什么情況需要調(diào)整,報銷填增,調(diào)哪個表,填在哪里 報銷單,有些,只有給別人的轉(zhuǎn)賬記錄,需要調(diào)增?什么情況需要調(diào)增
老師你好,個人是公司法定代表人,但是他有自己種植農(nóng)產(chǎn)品,我們公司可以用他來開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票嗎
老師,領(lǐng)導(dǎo)讓算企業(yè)盈虧平衡點,這個怎么算
采購無發(fā)票可以不入賬嗎
老師,公司監(jiān)視是啥意思啊
老師,員工年工資沒有超過6萬,不需要繳納個稅。也需要在個稅app里面做個稅的匯算清繳嗎?
老師您好!請問4月交了增值稅,銷項累計是186600,進(jìn)項待抵扣是178500,交了8100元的增值稅,分錄這樣處理可以嗎,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額186600,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅178500,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅8100,謝謝
老師好,合作社開具的收款收據(jù)餓能當(dāng)做發(fā)票使用嗎
老師,5月個稅已經(jīng)申報,稅款已繳納,還能更正申報嗎?有個員工這次發(fā)放端午節(jié)過節(jié)費200元,忘記計入工資收入一起申報個稅了。是在這次更正申報還是在下個月申報6月個稅的時候再補加進(jìn)去申報呢?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,端午節(jié)老板買的粽子禮盒,對方開的是專票。請問收到專票,不要求對方重新開具發(fā)票的話,就直接按照發(fā)票上價稅合計金額來入賬也可以嗎?還是說,需要讓對方重新開具普票給我們?
收到去年企業(yè)所得稅退稅,會計分錄
確認(rèn)過可以開免稅的發(fā)票
你好,那就填入(七)不征稅收入