同學(xué)你好,可按以下步驟操作: 登錄金蝶,進(jìn)入【發(fā)票】-【發(fā)票憑證模板】頁面。 找到包含要?jiǎng)h除科目的發(fā)票憑證模板,點(diǎn)擊【修改】。 將模板中使用的該二級(jí)科目更新為其他合適的科目。 保存發(fā)票憑證模板的修改。 進(jìn)入【科目】列表,找到要?jiǎng)h除的二級(jí)科目,點(diǎn)擊【刪除】按鈕進(jìn)行刪除。
請(qǐng)問老師,用金蝶軟件,其他應(yīng)收款的二級(jí)科目只能設(shè)置99個(gè)嗎?不夠用,想再設(shè)置一個(gè),可提示已有相同編碼,請(qǐng)問怎么才能增加更多二級(jí)科目呢?
您好,老師!金蝶軟件里面的科目下的明細(xì)刪不掉,一刪就顯示該科目已被余額表使用,不能刪除,該怎么辦?
老師您好,公司2022年8月收到了供應(yīng)商開的美金發(fā)票 USD 540500(發(fā)票匯率6.4602,折本位幣是3490331.01),2022年9月收到其中USD308000(當(dāng)月結(jié)算匯率是6.53,折本位幣2011240.00),11月收到USD232050(當(dāng)月結(jié)算匯率6.47,折本位幣1501363.50),因?yàn)橥浾{(diào)匯了,導(dǎo)致現(xiàn)在查賬應(yīng)付賬款貸方有余額23772.49,要怎么調(diào)賬呢? 借:以前年度損益調(diào)整 23772.49 貸:應(yīng)付賬款 23772.49 這樣子做分錄的話,有個(gè)問題就是,查科目余額表在該明細(xì)科目下,幣別顯示人民幣的有貸方掛賬23772.49 幣別顯示美元的有借方掛賬23772.49,要怎么處理,才能使兩個(gè)幣種的分別查賬的時(shí)候是平衡的呢?還是分錄做錯(cuò)了呢?
老師:我公司為一般納稅人1月有收到進(jìn)項(xiàng)稅票但公司屬于籌備期1月只收到了一筆總公司轉(zhuǎn)入的轉(zhuǎn)包合同費(fèi)實(shí)際還未進(jìn)行原材料采購(會(huì)計(jì)分錄做的其他應(yīng)付款)也未開出銷項(xiàng)發(fā)票,公司會(huì)計(jì)分錄無待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的二級(jí)科目選項(xiàng),是否可以不用勾選收到的進(jìn)項(xiàng)稅票等業(yè)務(wù)正常開展后再進(jìn)行勾選和抵扣呢,或者應(yīng)該怎么操作才是正確的謝謝
老師您好!我們用的是金蝶云專業(yè)版,我在存貨核算模塊由業(yè)務(wù)生成憑證后,我到總賬模塊,憑證管理,想刪除這張憑證,但是系統(tǒng)提示由業(yè)務(wù)生成的憑證不能在這里刪除,我應(yīng)該怎么辦?才能刪除這張憑證?或者不刪除修改這張憑證?!謝謝??!
工地上有人幫忙采購東西沒有走公戶 這種 公戶怎么給他轉(zhuǎn)賬 給他個(gè)人轉(zhuǎn)行嗎還是轉(zhuǎn)給法人 法人轉(zhuǎn)給他
老師,剛接稅務(wù)電話,說我們有張發(fā)票是收到了走逃票,讓我們?nèi)绻挚哿司妥鲞M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
兼職人員需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,您好~想咨詢下,一個(gè)人可以在多家公司領(lǐng)取工資,那與公司簽署的合同,是勞動(dòng)合同,還是勞務(wù)合同?
第十年末存進(jìn)去的還用再復(fù)利嗎?不用了吧?再復(fù)利不就到第十一年末了?
勞務(wù)派遣小規(guī)模公司,總金額30萬,差額部分25萬,管理費(fèi)5萬,要求5萬專票,25萬普票,請(qǐng)問開具發(fā)票時(shí),需要選擇差額征稅-全額開票或差額征稅-差額開票嗎?如果要選,請(qǐng)問專普票分別選什么?
稅務(wù)師第一年怎么報(bào)考合理?
五月份申報(bào)個(gè)稅,跟賬上應(yīng)付職工薪酬相差金額剛好是一月份申報(bào)個(gè)稅的金額,一月份已經(jīng)跟稅務(wù)局交了,那六月份怎么做賬呢
之前的成本票被沖紅了,這個(gè)月成本是負(fù)數(shù),我司是小規(guī)模納稅人,這怎么處理
老師,注冊(cè)新公司需要哪些資料,需要注意什么
謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。