月末先結(jié)轉(zhuǎn) “銷項 - 進項”: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)84000 貸:應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 84000 再結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交增值稅抵減: 借:應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 23000 貸:應(yīng)交稅費 — 預(yù)交增值稅 23000 最終 “未交增值稅” 余額 61000 元(84000 - 23000 ),次月申報繳納: 借:應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 61000 貸:銀行存款 61000
你好,北京同桌伴學(xué)怎么聯(lián)系
沒有相應(yīng)的進項可以開銷項發(fā)票嗎
是的也,老師,你剛才讓我把企業(yè)所得稅清算的三張表,發(fā)您
沒有相應(yīng)的進項可以開銷項嗎
醫(yī)療機構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠?《財政部?國家稅 務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》?財稅 〔2016〕36號附件3第一條第(七)款政策解讀,老師這個政策能不能幫我解讀一下,稅局打電話說我們不應(yīng)該享受這個政策,但是之前一直按這個政策申報增值稅的
只有資產(chǎn)負債表利潤表,還有年度科目余額表,稅局填報經(jīng)營現(xiàn)金凈流量應(yīng)該抓取哪些項目數(shù)據(jù)求和
財報截止五月所有者權(quán)益是虧損42萬,注冊資本200,實繳40萬,如果繳納稅款稅金是多少
你好建筑公司開出工程款發(fā)票,然后收到工程款,可以這樣記賬嗎開票借:應(yīng)收賬款貸:預(yù)收賬款貸:應(yīng)交稅費銷項稅額收款借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款月末結(jié)賬借:預(yù)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入
不知道怎么拍也老師
老師。國稅給我打電話,說我的某個項目沒交印花稅,他是怎么監(jiān)管到的呢,其實這個項目剛簽訂合同,還沒到征日呀
那我月末寫這兩張憑證就行了嗎
之前的這張就不要了吧
后面的這張是下個月還要交的稅額
嗯 你的理解是正確的
我想問一下 給員工的生活費寫憑證上是 記生產(chǎn)成本,那銀行日記賬中科目中也是記生產(chǎn)成本嗎?交的社保 在銀行日記賬中的科目是應(yīng)交稅費嗎
同學(xué)你是應(yīng)付職工薪酬