久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

做異地建筑,月中時預(yù)交了增值稅23000元。月末銷項-進項=84000元。那月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時要記84000,還是84000-23000=61000。預(yù)交的23000當(dāng)時記了 借應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸銀行存款。那月末時預(yù)交的這部份還要做憑證嗎?如要做應(yīng)該怎么寫

2025-06-10 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-10 16:31

月末先結(jié)轉(zhuǎn) “銷項 - 進項”: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)84000 貸:應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 84000 再結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交增值稅抵減: 借:應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 23000 貸:應(yīng)交稅費 — 預(yù)交增值稅 23000 最終 “未交增值稅” 余額 61000 元(84000 - 23000 ),次月申報繳納: 借:應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 61000 貸:銀行存款 61000

頭像
快賬用戶7291 追問 2025-06-10 16:46

那我月末寫這兩張憑證就行了嗎

那我月末寫這兩張憑證就行了嗎
頭像
快賬用戶7291 追問 2025-06-10 16:48

之前的這張就不要了吧

之前的這張就不要了吧
頭像
快賬用戶7291 追問 2025-06-10 16:49

后面的這張是下個月還要交的稅額

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-10 16:58

嗯 你的理解是正確的

頭像
快賬用戶7291 追問 2025-06-10 17:05

我想問一下 給員工的生活費寫憑證上是 記生產(chǎn)成本,那銀行日記賬中科目中也是記生產(chǎn)成本嗎?交的社保 在銀行日記賬中的科目是應(yīng)交稅費嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-10 17:06

同學(xué)你是應(yīng)付職工薪酬

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×