你好,嗯。最終結(jié)平是沒(méi)問(wèn)題的。
老師,1-4月的制造費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本312615.71元,5月份開(kāi)始完工產(chǎn)品入庫(kù)(前期無(wú)庫(kù)存),入庫(kù)數(shù)量是1630,5月份的生產(chǎn)成本是87068.27,做分錄:借庫(kù)存商品87068.27 貸:生產(chǎn)成本87068.27 對(duì)嗎? 另1-4月的生產(chǎn)成本312615.71元就放在生產(chǎn)成本余額里嗎?怎么轉(zhuǎn)成庫(kù)存商品?
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 我做了進(jìn)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個(gè)月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個(gè)月不需要繳納本月增值稅 但是下個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個(gè)月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個(gè)留抵稅金需要如何做
老師,請(qǐng)教下,我4月份帳有筆分錄做錯(cuò)了,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅沒(méi)分離開(kāi),我5月份做了筆調(diào)整,紅沖,然后做了筆正確的,結(jié)果5月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù),我不知道為什么,而且負(fù)數(shù)的金額就是那筆我調(diào)整的銷項(xiàng)稅額,麻煩你幫我解決下這個(gè)問(wèn)題,附件上分錄
老師你好,我做內(nèi)賬,電費(fèi)是專票,我看成普票入賬了,是5月份的,我做的是借:制造費(fèi)用—電費(fèi),貸:銀行存款。并且制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在要調(diào)賬,是借:制造費(fèi)用:負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi):待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,建筑業(yè)公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年4月暫估一筆50萬(wàn),然后在7月份回來(lái)發(fā)票了,我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄(借工程施工貸預(yù)付賬款,預(yù)付是之前提前給錢了),針對(duì)這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本?網(wǎng)校老師有的跟我說(shuō)當(dāng)月沒(méi)有收入不用結(jié)轉(zhuǎn),但是有的老師跟我說(shuō)暫估是之前的,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的,不用管當(dāng)月有無(wú)收入,結(jié)轉(zhuǎn)就行,我到底應(yīng)該怎么能做
所得稅匯算清繳需要退稅,如何調(diào)賬可以不退稅
請(qǐng)問(wèn):企業(yè)年檢,讓填股東出資額,沒(méi)有股東,就一個(gè)法人,怎么填,不添加過(guò)不去,我天天0。可以嗎
老師好,加油站出現(xiàn)的損耗怎么做賬,需要繳納增值稅嘛?(出油量500升,實(shí)際賣出995升,差額5升)
老師,我們公司購(gòu)買的物品有用于職工福利的,有辦公的,是不是職工福利的要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師你好,個(gè)稅APP共同贍養(yǎng)和被贍養(yǎng)意思
老師,你好,食品制造業(yè)開(kāi)面包邊角料銷售發(fā)票收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)收到勞務(wù)派遣單位開(kāi)具的代發(fā)工資,如何做賬?是生產(chǎn)人員臨時(shí)工。
補(bǔ)繳2022年-2023年-2024年,這3年的印花稅,是怎么申報(bào)補(bǔ)繳的?湖北省
您好老師,沒(méi)有勞務(wù)資質(zhì)和有勞務(wù)資質(zhì)的公司清包工包工程有什么區(qū)別嗎
支付給勞務(wù)公司勞務(wù)外包的費(fèi)用,怎么寫分錄
老師,5月份我結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的時(shí)候還用借 生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用貸 制造費(fèi)用-土地租賃費(fèi)負(fù)數(shù)嗎
你好,是的,是需要做的。