借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
形成未交增值稅借方余額。
老師,這個月報稅有留抵500。下個月如果進(jìn)賬稅是5000銷項是6000!我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候怎么寫分錄?上個留抵的500需要放一個留抵的科目嗎?麻煩幫我寫一下分錄
老師好增值稅留抵分錄怎么寫?次月產(chǎn)生增值稅怎么遞減分錄?待人證分錄和認(rèn)證后分錄?麻煩老師了
麻煩老師給寫一下結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,及銀行繳納稅款分錄
老師麻煩問一下增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)。老師,麻煩問一下,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的借方余額代表什么?他和上期留抵金額一個意思嗎
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄麻煩老師給寫一下吧
老師,建筑行業(yè),跟甲方上個月鑒定合同,這個印花稅什么時候申報
如果沒有幫員工買社保,一個也沒有。會有什么問題?
深圳工商年報時系統(tǒng)提示:已讀取相關(guān)信息,請核對確認(rèn),但是不能點(diǎn)擊查看可以不用管嗎?直接確認(rèn)
老師,我們公司是一個酒店,收到一張發(fā)票,是建筑預(yù)售款發(fā)票。給我們廚房通燃?xì)夤艿赖?,這個計入什么呢?成本嗎?
老師好,請問公司要注銷了,應(yīng)收和應(yīng)付賬款的余額要怎么平賬?都是掛了好幾年的,也不用收款和付款的
你好老師,公司把10萬的吊頂項目承包給B公司怎么做賬呢
種植紅薯的公司購入的肥料、農(nóng)藥怎么入賬
老師我們制造業(yè)有筆10萬的認(rèn)證費(fèi)這是直接走管理費(fèi)用還是無形資產(chǎn)呢?
老師,小微企業(yè)需要報印花稅么
固定資產(chǎn)凈值=原值?折舊額? 凈值金額包含凈殘值嗎
老師是不是留抵稅款最終都是歸集到增值稅未交增值稅借方
已交增值稅歸集到增值稅已交增值稅嗎
是,留抵稅款最終都是歸集到增值稅未交增值稅借方
老師4月有留抵,5月銷項大于進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是還轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
還轉(zhuǎn)到未交增值稅