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老師好,請問公司要注銷了,應(yīng)收和應(yīng)付賬款的余額要怎么平賬?都是掛了好幾年的,也不用收款和付款的

2025-06-10 16:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-10 16:11

直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出和營業(yè)外收入

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直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出和營業(yè)外收入
2025-06-10
以前年度不用管它的,除非您能查明原因
2023-05-11
往來科目所有的都需要清理,你轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里面也得需要清理了他才行,不支付的就得轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,然后應(yīng)收賬款收不回來的是轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
2025-06-16
你好,你這個要還錢才能平,你也可以進(jìn)入營業(yè)外收入。
2025-02-20
第一個掛一個就可以了。 第二個 都用其他應(yīng)付款就可以。
2021-05-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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