勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)
老師好,請問我個(gè)人在稅務(wù)局代開了30萬元的勞務(wù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票,開票時(shí)沒讓繳納個(gè)人所得稅,發(fā)票上備注了由支付方代扣代繳個(gè)稅,但是實(shí)際到賬金額為30萬元,請問是不是公司沒有代扣個(gè)人所得稅,那這個(gè)人所得稅是不是年終匯算的時(shí)候得自己本人補(bǔ)繳。還有我想問一下開票時(shí)勞務(wù)費(fèi)跟施工費(fèi)有什么區(qū)別,各有什么優(yōu)缺點(diǎn)
為什么勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅要公司代扣代繳,個(gè)人去稅局代開發(fā)票的時(shí)候,稅局是不是可以直接收掉,是不是稅局直接開發(fā)票收掉的個(gè)稅不在個(gè)稅自然人服務(wù)端的數(shù)據(jù)里面,會影響個(gè)人的個(gè)稅匯算清繳的收入等數(shù)據(jù)
老師您好!建筑公司收到一張,個(gè)人到稅務(wù)局代開的普通發(fā)票(勞務(wù)費(fèi)),不含稅價(jià)2712.87元,稅率1%,稅金27.13元,當(dāng)時(shí)交了36.63元,他自己也不清楚交的什么稅,在開票機(jī)器上開的,稅金自動扣的,想請問一下他這個(gè)交的可能是什么稅?還有就是我建筑公司要不要代扣代繳個(gè)人所得稅?
老師 我們單位員工在四川代開的個(gè)人租賃發(fā)票 個(gè)人經(jīng)營所得稅,稅務(wù)局按1.2扣的,現(xiàn)在員工在老家運(yùn)城稅務(wù)局去代開發(fā)票,個(gè)人經(jīng)營所得稅按20%扣 讓單位代扣代繳 問題一 個(gè)人經(jīng)營所得稅為什么差這么多,每個(gè)地方規(guī)定不一樣嗎 問題二 個(gè)人經(jīng)營所得讓公司代扣代繳 是按勞務(wù)報(bào)酬代扣嗎
我們的供應(yīng)商為個(gè)人,結(jié)算的時(shí)候?qū)Ψ饺ザ悇?wù)局代開發(fā)票,我們給個(gè)人代扣代繳個(gè)稅后給對方發(fā)放勞務(wù),個(gè)稅的計(jì)稅依據(jù)什么?是以發(fā)票的不含稅金額計(jì)算個(gè)稅,還是按照發(fā)票不含稅金額扣除個(gè)人已繳納的城建附加稅之后的金額計(jì)算個(gè)稅,還是按照票面含稅金額計(jì)算個(gè)稅呢? 對應(yīng)這3種代扣代繳方式,合同條款如何描述?
老師請問個(gè)專業(yè)性問題,我們公司招商引資到北京那邊去經(jīng)營一個(gè)公園,里面有商店、酒店、動物園等,政府給到我們10億的政府補(bǔ)助,但我們到北京去經(jīng)營這個(gè)公園,對現(xiàn)有的一切東西不給一分費(fèi)用,只入駐后修理修繕+經(jīng)營,但私底下我們是托當(dāng)?shù)匾患覈鵂I單位入駐的,所以這個(gè)政府補(bǔ)助到時(shí)候要給他們80萬,請問下作為我們公司的財(cái)務(wù)怎么合理合規(guī)的消費(fèi)掉這筆錢呢
為股東付的房租,房東是自然人沒有票;請問分錄怎么做?
以前年度多計(jì)提折舊小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則該怎么做賬務(wù)調(diào)整
有什么免費(fèi)的記賬憑證嗎
老師 ,假如全年?duì)I業(yè)收入是1000萬,全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)是7萬,是不是只能抵扣5萬 剩下的2萬都要調(diào)增?
老師中午好,公司收到車輛報(bào)廢政府補(bǔ)貼收入怎么做賬,還有公司還收到車輛報(bào)廢殘值收入,怎么做賬,公司用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。
老師你好,我想問一下股東認(rèn)繳金額是176500,實(shí)收資本已收到245875,多投入的69375是做到資本公積嗎?
C公司購買b公司擁有a公司的股權(quán),a公司收到c公司的購買股權(quán)款,怎么做賬?
研發(fā)費(fèi)用中,裝備調(diào)試費(fèi)應(yīng)該放入那個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目?
單位買了3萬多茶葉,計(jì)入什么科目合理呢?
普票也要減掉增值稅嗎?
是的,是按應(yīng)納稅所得額交稅,不是收入