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我們的供應(yīng)商為個人,結(jié)算的時候?qū)Ψ饺ザ悇?wù)局代開發(fā)票,我們給個人代扣代繳個稅后給對方發(fā)放勞務(wù),個稅的計稅依據(jù)什么?是以發(fā)票的不含稅金額計算個稅,還是按照發(fā)票不含稅金額扣除個人已繳納的城建附加稅之后的金額計算個稅,還是按照票面含稅金額計算個稅呢? 對應(yīng)這3種代扣代繳方式,合同條款如何描述?

2025-04-14 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-14 09:48

計稅依據(jù) 通常以發(fā)票不含稅金額為計稅依據(jù)。勞務(wù)報酬所得 ,4000 元以下減 800 元,4000 元以上減 20% 費(fèi)用后計稅,與城建附加稅無關(guān),不含稅金額不包含增值稅。 合同條款 正確方式:乙方代開發(fā)票,甲方按發(fā)票不含稅金額代扣代繳個稅并申報。 錯誤方式(僅作示例):按不含稅金額扣城建附加稅 / 按含稅金額代扣代繳個稅,表述類似 “甲方按對應(yīng)金額代扣代繳乙方個稅并申報” 。但后兩種不符合規(guī)定,不推薦使用。

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快賬用戶4738 追問 2025-04-14 09:53

但是也有說法是計算個稅時,已繳納的增值稅附征稅費(fèi),可以從不含增值稅稅收入中扣除后,再減除費(fèi)用。這個怎么理解?和你的解答是否矛盾?

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齊紅老師 解答 2025-04-14 09:58

這個個稅就是從不含稅里扣除

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計稅依據(jù) 通常以發(fā)票不含稅金額為計稅依據(jù)。勞務(wù)報酬所得 ,4000 元以下減 800 元,4000 元以上減 20% 費(fèi)用后計稅,與城建附加稅無關(guān),不含稅金額不包含增值稅。 合同條款 正確方式:乙方代開發(fā)票,甲方按發(fā)票不含稅金額代扣代繳個稅并申報。 錯誤方式(僅作示例):按不含稅金額扣城建附加稅 / 按含稅金額代扣代繳個稅,表述類似 “甲方按對應(yīng)金額代扣代繳乙方個稅并申報” 。但后兩種不符合規(guī)定,不推薦使用。
2025-04-14
29702.97*(1-20%)*30%-2000 您好,按照上面來計算代扣代繳個人所得稅
2020-12-25
你好 是不含稅的金額?? 是按不含增值稅的金額計算個稅
2022-02-28
收入是按照發(fā)票上的不含稅金額
2021-10-30
你好,按照不含稅的金額來申報。 你一定能保證這個人他的年累計收入是6萬嗎?
2021-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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