1. 收到返利時(專戶存儲): 借:其他應收款 - 返利專戶 1 萬 應交稅費 - 增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) ≈0.115 萬(按原稅率 13% 計算) 貸:庫存商品 約 0.885 萬 2. 抵減車款時(采購新車): 借:庫存商品(新車) 約 8.85 萬(不含稅) 應交稅費 - 增值稅(進項稅額) ≈1.15 萬 貸:銀行存款 9 萬 其他應收款 - 返利專戶 1 萬
老師,我們公司是2017年成立一般納稅人,一直沒有做內(nèi)賬,現(xiàn)在老板讓從今年1月份開始做內(nèi)賬。公司是格力空調(diào)分銷商,平時進貨都是從一個購貨系統(tǒng)里下單的,當一年或一季度拿夠一定的任務貨款,就會有返利,這筆返利會一直在購貨系統(tǒng)里,不會到公司的賬戶來。后期進貨時抵減貨款30%,這筆返利應該計入哪個科目做初始余額???老師,我問的是內(nèi)賬。。我認為做預付賬款(這筆錢是返利,并不算是我們付出去的貨款)不太妥。
老師,請教下,汽車4s店的,當月任務完成廠家會返利,返利的錢是設置一個虛擬賬戶,下次跟廠家購車直接抵車款,比如購進這臺車30萬,返利賬戶可以抵5萬,那么我們銀行實付款是25萬,廠家到時候開進項發(fā)票過來也是25萬,返利的錢賬務怎么處理
老師,我想咨詢一個問題,我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開我們開具紅字信息表,我們開紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務處理及會計分錄
問老師一個問題:房地產(chǎn)企業(yè)對對購買車位的業(yè)主進行現(xiàn)金返利,比如車位10萬,6年內(nèi)返還10萬,賬務怎么處理?業(yè)主是否對返利的金額應開具發(fā)票?車位繳納后需開具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營業(yè)務收入 91743 應交稅費-銷項稅 8257 第一年返利2萬: 借:主營業(yè)務收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問題就是返還的部分按道理對方要交稅開發(fā)票,就是對方無法開具發(fā)票的情況下我們怎么處理?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費風險,先不說所得稅認不認的問題,我們可能要補繳個人這部分的個稅。或者沖減的時候進銷售費用?不管進哪個費用都有后續(xù)問題,賬務怎么處理,有哪些風險
問老師一個問題:房地產(chǎn)企業(yè)對對購買車位的業(yè)主進行現(xiàn)金返利,比如車位10萬,6年內(nèi)返還10萬,賬務怎么處理?業(yè)主是否對返利的金額應開具發(fā)票?車位繳納后需開具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營業(yè)務收入 91743 應交稅費-銷項稅 8257 第一年返利2萬: 借:主營業(yè)務收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問題就是返還的部分按道理對方要交稅開發(fā)票,就是對方無法開具發(fā)票的情況下我們怎么處理?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費風險,先不說所得稅認不認的問題,我們可能要補繳個人這部分的個稅?;蛘邲_減的時候進銷售費用?不管進哪個費用都有后續(xù)問題,賬務怎么處理,有哪些風險
商業(yè)承兌匯票票據(jù)狀態(tài)顯示已承兌已鎖定什么意思?匯票到期還能付款么?
老師,社保個人部分由公司承擔,這樣做分錄對?
請問分公司跨區(qū)域變更地址后,現(xiàn)場辦理稅務變更需要提供哪些資料
老師 造一臺越野車 需要算 人工 成本 材料 時間 這個該怎么去算 該怎么進行下去?
老師,約當產(chǎn)量公式是怎么算的
老師,請問公司之間的借款也需要合同嗎?不要利息也可以吧?
老師請問以前做稅務登記就不用以法人身份信息進去,現(xiàn)在不用法人身份進去怎么進去呢?現(xiàn)在新辦電子稅務局系統(tǒng)是從哪里進去?
變賣公司多余的桌子,椅子無法準確知道,是否計入固定資產(chǎn),應如何處理這筆業(yè)務呢
老師,有的員工停車費幾個月一起拿,然后有好多,正常嗎?可以說的過去嗎?
老師,這個題不懂 我感覺課堂中沒有提到彈性預算,今年的教材還有沒有彈性預算呀?這個題不懂
老師,您的意思是不體現(xiàn)這1萬返利的銀行存款么?
是的,這個掛其他應收款