可以抵可以抵扣的原木屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品銷售,是9%。
我們是綠化公司一般納稅人,請(qǐng)問從農(nóng)民那點(diǎn)購(gòu)買的的苗木,開的免稅普票給我們,請(qǐng)問一下我們可以按9個(gè)點(diǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)不?
老師,合作社給我開進(jìn)來的山楂普票,我可以用票面金額乘以9個(gè)點(diǎn)抵扣緊張, 如果是合作社給我開進(jìn)來的免稅其他產(chǎn)品,我可以抵扣9個(gè)嗎還是13個(gè)? 我開出去本身就是免稅的銷項(xiàng)也不用交
老師,1、咱們收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品按照9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,如果直接賣是按照9個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅嗎,如果我們將農(nóng)產(chǎn)品烘干再賣是按照9個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)呢2,如果去營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地以外收購(gòu)玉米銷售,我們需要在外地交稅嗎,是否是超過180天就要在外地交稅,沒超過就不需要交稅?
老師問下,像我們公司這種賣出去產(chǎn)品是按13%,但是購(gòu)進(jìn)的原木是免稅的,是不是不可以抵扣?如果可以是按9個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)來抵的
老師,我是專門向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再賣給超市一般納稅人,我收進(jìn)來的農(nóng)產(chǎn)品免稅的,賣出去是9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn),我這免稅的是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅啊
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
如果進(jìn)來是做成木門過木凳賣出去的是按10%來抵扣嗎?
如果進(jìn)來是做成木門過木凳賣出去的是按10%來抵扣嗎?
是的,按照10%抵扣是對(duì)的。