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老師,我單位有張去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,稅務(wù)局要求去稅務(wù)大廳把這張發(fā)票補(bǔ)交了稅金和滯納金,怎么做賬?

2025-06-09 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-09 16:21

借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款

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快賬用戶8950 追問 2025-06-09 16:31

借:應(yīng)交稅費(fèi)后面沒有二級(jí)科目嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-09 16:32

應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8950 追問 2025-06-09 16:37

老師,我軟件里沒有以前年度損益調(diào)整科目,可以做其他什么科目?

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齊紅老師 解答 2025-06-09 16:38

用利潤分配-未分配這個(gè)就可以

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快賬用戶8950 追問 2025-06-09 16:40

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-09 16:40

不客氣,很高興幫你

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你好,因?yàn)槟銈兊降挚哿耍瑢?duì)方?jīng)]有交稅,你抵扣了少交了稅款。
2024-10-11
同學(xué),你好 是專票嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2021-08-19
你好? ? ? 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 營業(yè)外支出 -滯納金 貸銀行存款? ; 結(jié)轉(zhuǎn)? ? ? 利潤分配-未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整??
2021-04-10
你好 借 成本費(fèi)用科目 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi) 營業(yè)外支出 貸銀行存款
2021-04-08
你好,滯納金是要上交國庫,具體單據(jù)銀行留存銀行聯(lián)次
2024-10-09
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