您好,這種是紅沖了,正常的
老師好,增值稅一般納稅人,當(dāng)月有銷項(xiàng),當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)為0,是什么情況呢
一般納稅人申報(bào)的增值稅申報(bào)表為什么會(huì)有負(fù)數(shù)?明明銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)。
老師,我司今日收到稅務(wù)局的風(fēng)險(xiǎn)提醒,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是:增值稅非應(yīng)稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為零監(jiān)控。請(qǐng)核實(shí)。所屬期20220901-20220930,增值稅全部進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額0,增值稅一般項(xiàng)目免抵退銷售額102000,增值稅一般項(xiàng)目免稅銷售額0。請(qǐng)問這是什么問題呢?
老師你好,公司是增值稅一般納稅人 收入是0 進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù)據(jù) 這種情況這個(gè)表按數(shù)據(jù)填寫嗎 還是0申報(bào)有收入再抵扣
老師,一般納稅人,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,后面期間的增值稅申報(bào)表,一直在第23行24行的位置顯示,期末多繳稅額,且數(shù)據(jù)為負(fù)數(shù),這種是個(gè)什么情況呢?而且后面的增值稅申報(bào)表都一直這么顯示,不用管嗎?
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
@董老師,您在線嗎?想咨詢~
企業(yè)所得稅中職工薪酬可以只取本年累計(jì)借方實(shí)際發(fā)放的工資嗎?扣除社保福利費(fèi)后的金額
公司正在稽查中,風(fēng)險(xiǎn)股又約談讓我們提供一些數(shù)據(jù)比稽查還多,包含公司怎么運(yùn)營的,可以要求他們出具文書嗎?如果他們不出具規(guī)范嗎?
老師,請(qǐng)問分公司可以享受固定資產(chǎn)500萬以下加速一次性扣除政策嗎?
1.入職一家公司,一般先干什么? 2.新入職一家公司,要先看哪些賬目?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫