您好,這種是紅沖了,正常的
老師好,增值稅一般納稅人,當(dāng)月有銷項(xiàng),當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)為0,是什么情況呢
一般納稅人申報(bào)的增值稅申報(bào)表為什么會(huì)有負(fù)數(shù)?明明銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)。
老師關(guān)于增值稅即征即退報(bào)稅問(wèn)題問(wèn)問(wèn)。比如說(shuō)即征即退銷項(xiàng)稅為100萬(wàn)元。即征即退進(jìn)項(xiàng)稅為70萬(wàn)元。其他進(jìn)項(xiàng)稅為40萬(wàn)元怎么申報(bào)增值稅?這種情況需要繳納增值稅嗎?
老師,我司今日收到稅務(wù)局的風(fēng)險(xiǎn)提醒,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是:增值稅非應(yīng)稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為零監(jiān)控。請(qǐng)核實(shí)。所屬期20220901-20220930,增值稅全部進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額0,增值稅一般項(xiàng)目免抵退銷售額102000,增值稅一般項(xiàng)目免稅銷售額0。請(qǐng)問(wèn)這是什么問(wèn)題呢?
老師你好,公司是增值稅一般納稅人 收入是0 進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù)據(jù) 這種情況這個(gè)表按數(shù)據(jù)填寫嗎 還是0申報(bào)有收入再抵扣
客房要求多開票,收幾個(gè)點(diǎn)才不虧本
員工離職了又入職,然后再入職時(shí)直接按照第一次入職的時(shí)間做的信息采集,這樣只可能對(duì)預(yù)繳個(gè)稅造成影響,年底做匯算的時(shí)候還是會(huì)按照準(zhǔn)確的多貼少補(bǔ)的對(duì)嗎,往年已經(jīng)產(chǎn)生的錯(cuò)誤且已經(jīng)匯算過(guò)了,可以不做處理的吧
24年員工的離職日期填錯(cuò)了一個(gè)月應(yīng)該是10月末離職,填成11月末離職了,個(gè)稅只申報(bào)了10月份屬期在11月,后續(xù)沒有再申報(bào)個(gè)稅了,也不存在社保問(wèn)題但是個(gè)稅申報(bào)沒有錯(cuò)誤,在不影響納稅的前提下可以暫不做處理嗎個(gè)稅匯算已經(jīng)結(jié)束了
報(bào)關(guān)單只有cif價(jià)和美元運(yùn)費(fèi)已知,保費(fèi)是000/0.08/1,怎么算這個(gè)保費(fèi)?
老師,我想問(wèn)一下,工程掛靠,掛靠方開多少材料,多少勞務(wù),多少生活雜費(fèi)發(fā)票?可以把我開出去的金額抵平嗎?
老師,公司購(gòu)買車輛要交10個(gè)點(diǎn)的購(gòu)置稅,我抵扣是按照13個(gè)點(diǎn)抵扣,這么算下來(lái)我實(shí)際是不是只能抵扣3個(gè)點(diǎn)?
老師你好,甲公司下邊再設(shè)一個(gè)乙公司,那乙公司租的房子,甲公司付的款,怎么做賬啊
老師您好!資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總數(shù)可以是負(fù)數(shù)嗎?
老師:您好!請(qǐng)問(wèn)“其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款”這2個(gè)科目在資產(chǎn)負(fù)債表里如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要做重分類嗎?
個(gè)體工商戶的工資也需要在扣繳端申報(bào)嗎