你好,這個有的兼容不了 你只能錄入期初數(shù)
老師 我想問一下,我們公司做外賬用的是A3財務(wù)軟件,但是出報表的時候,我發(fā)現(xiàn)原來計入應(yīng)收應(yīng)付的科目,最后匯總到了預(yù)收預(yù)付,請問這是軟件自己設(shè)置的嗎,為什么要這樣設(shè)置?
老師你好,我公司原來用的金蝶商貿(mào)版財務(wù)軟件,后公司升級系統(tǒng),轉(zhuǎn)到金蝶云系統(tǒng),現(xiàn)在我所在的公司因股權(quán)轉(zhuǎn)讓被公司賣了,就不能用金蝶云(這是集團(tuán)統(tǒng)一用的),我現(xiàn)在的記賬需要重新建賬套嗎?我可以把期初數(shù)據(jù)過到金蝶商貿(mào)版接著用原來的嗎?
從代理記賬公司那邊接過來的賬,他的財務(wù)軟件系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額是在借方顯示正數(shù)(表示錢已經(jīng)付,沒開發(fā)票),然后我他的那個財務(wù)系統(tǒng)是用的億企代,我接所有的賬直接全部導(dǎo)入我的檸檬云系統(tǒng)后,應(yīng)付賬款的余額在貸方顯示負(fù)數(shù),金額跟原來的一致,但是方向卻相反了,而且還是負(fù)數(shù),這個該怎么調(diào)整呢,正常一個報表是不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)的?
請問老師,我1-3月是別人用其他記賬軟件做的賬,4-12月是我用另外一個記賬軟件做的賬,但是4月沿用了1月初的科目余額,然后累計發(fā)生額是把1-3月的數(shù)據(jù)都填上了,請問我12月底的財務(wù)報表要把這兩個軟件的數(shù)據(jù)加起來才對嗎?
股東為實(shí)繳,賬面凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù),現(xiàn)在進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那么股權(quán)原值是不是0?
老師好,小型微利企業(yè),如果在去年我己符合標(biāo)準(zhǔn)并享受了政策,而今年不符合標(biāo)準(zhǔn)就不享受其政策,這個沒有延續(xù)性吧,意思是今年不符合條件不能享受政策,那么我下一年度即便符合條件也不能享受政策吧
問一下老師報關(guān)單是5月29號,6月讓開票是用5月匯率還是用6月匯率
生產(chǎn)企業(yè)備案時 做了外貿(mào)企業(yè) 可以撤回重做嗎 還是必須做變更
公對公轉(zhuǎn),備注往來,會計分錄求解
老師,我們是成品油企業(yè)有280萬的進(jìn)項(xiàng),這個我們要做無票收入還是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,公司是4s店,一般納稅人,完成一定的銷售任務(wù),供應(yīng)商也就是車企會返利,比如說銷售10萬,返利1萬,這一萬是打在一個專戶里,只能用來抵車款,我想問下,這種情況,這個返利怎么賬務(wù)處理,接受到返利,和抵減車款時賬務(wù)怎么處理
老板名下一個是貿(mào)易公司一個是工廠,貿(mào)易公司接到由工廠來做,工廠也會接其他公司的單子來加工,同樣都是委托加工區(qū)別就在于,老板這單位的關(guān)聯(lián)單位讓工廠直接采購材料加工后出成品,其他委托加工都是帶料來加工,這樣業(yè)務(wù),成本核算如何規(guī)劃
老師您好!我想問一下如果公司是一個公司,但是當(dāng)時付款時是以前的公司,但是開票是后面變更或是新公司開票,這個要平賬怎么平?
小規(guī)模納稅人所得稅稅率