已經(jīng)實現(xiàn)收入就要計算增值稅的
3月開錯發(fā)票的稅率對方未認(rèn)證但3月收入我已入賬還未收到款,4月開紅字發(fā)票后,從開一張正確發(fā)票現(xiàn)在匯總表左右不平差額就是主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù),4月分錄沖減收入借:應(yīng)收賬款貸:主收入和應(yīng)交稅費(紅字)借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費,請問現(xiàn)在該怎么處理?
老師,對方還沒給我們付款,我們開了發(fā)票了,這個時候確認(rèn)收入嗎?借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 稅金,對嗎?
老師,已經(jīng)收到對方的工程預(yù)付款,但是沒有給對方開發(fā)票,應(yīng)該確認(rèn)收入嗎?是應(yīng)該怎么做分錄, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入—未開票收入 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 這樣子做對嗎? 后面開了發(fā)票又怎么做
老師您好,10月貨物已交付對方,但沒開票,也未收到款,可以確認(rèn)收入吧,借,應(yīng)收賬款100.貸,主營業(yè)務(wù)收入-無票收入100.結(jié)轉(zhuǎn),借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品,11月正式開票時做,借,主營業(yè)務(wù)收入_無票收入,貸主營業(yè)務(wù)收入。這樣處理可以嗎,謝謝
有個主營業(yè)務(wù)收入,正常我們會先開發(fā)票,做借:應(yīng)收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,收到款時做借:銀存,貸:應(yīng)收。但是我們3月收到款,還沒開票也未確認(rèn)收入,可以先借:銀存 貸:應(yīng)收 等4月開票了,借:應(yīng)收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 嗎?還是應(yīng)該如何做?
這個月幾號報稅? 是往后延幾天?
請問老師公司員工沒有工資,只有社保和公積金可以申報個稅嗎?
生豬養(yǎng)殖企業(yè),購買柴油用于吸糞車,那購買柴油會計分錄請教下。
老師請問運輸公司給船員買的保險,可以抵扣增值稅嗎?
預(yù)付的物業(yè)費在沒有收到稅票之前怎么做賬,收到稅票以后怎么做賬
請問下去年沒有計提企業(yè)所得稅,今年有交了7000元左右,可以直接放在今年的所得稅費用中嗎?有什么影響?
您好,老師 假如應(yīng)收是4100,但是實際收到款項是4000,100客戶說抹零,請問這100怎么入賬?
兩次股權(quán)轉(zhuǎn)讓,如何繳納個稅: 第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓: 2018年4月,股東A以1500萬人民幣向股東B轉(zhuǎn)讓其持有的甲公司15%的股權(quán);股權(quán)轉(zhuǎn)讓前, A未實際繳納注冊資金。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,甲公司無會計利潤(公司尚在籌備期) 第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓 股東B 將所持甲公司15%股份全部,共出資1500萬元人民幣,以1元人民幣轉(zhuǎn)讓給股東C, 股東C同意按此價格購買股東B的49%股份。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,甲公司會計利潤:5445萬。
老師,社保公司全顏承擔(dān),應(yīng)該怎么做工資表
老師 我紅沖了一張進(jìn)項發(fā)票,然后還要再次紅沖,選擇發(fā)票的時候提示該發(fā)票存在進(jìn)行中的紅字確認(rèn)單,是要等對方確認(rèn)后才能繼續(xù)紅沖嗎?
那就是我后面月份如果開具了發(fā)票。就沖掉。我們肯定是一次性開一張發(fā)票。
未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補開發(fā)票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票