你好,在2022年年底的時(shí)候
老師您好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)元以下按照稅率2.5%征收,時(shí)間從什么時(shí)候開始的
小微企業(yè)所得稅優(yōu)免政策年納稅所得額100萬(wàn)以下2.5%,100-300之間10%,300萬(wàn)以上25%,這個(gè)正確嗎?請(qǐng)問老師這是國(guó)稅幾號(hào)文件?
老師小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的實(shí)際稅率是2.5%。這個(gè)政策到2022年底對(duì)嗎?100萬(wàn)到300的利潤(rùn)實(shí)際所得稅稅率10%也是到2022年底嗎。
請(qǐng)問老師,小型微利企業(yè)所得稅率100萬(wàn)2.5%,300萬(wàn)5%的政策是從什么時(shí)間到什么時(shí)間段?
老師您好: 2021年小微企業(yè)稅收優(yōu)惠,應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以下的稅率是2.5%,應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)到300萬(wàn)之間實(shí)際稅率為10%,正確嗎
老師 我們公司是銷售產(chǎn)品的公司 找了個(gè)臨時(shí)工拆除設(shè)備,公戶給人家轉(zhuǎn)3000塊錢工資,真實(shí)的業(yè)務(wù),沒有發(fā)票,做成工資薪金所得 在自然人扣繳端按工資申報(bào)可以嗎?
收到應(yīng)付商戶延遲清算款,怎么做賬?
你好,老師,老板用個(gè)人卡買了車怎么做分錄,但是這個(gè)卡也還在公司戶用著
老師,公司員工個(gè)稅申報(bào)匯算,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn),其他單位給交了,怎么扣除費(fèi)用,是所交單位給直接填報(bào)不能改了,還是自己再重新按規(guī)定個(gè)人承擔(dān)比例填報(bào)
老師,請(qǐng)問一下退稅一般需要些什么資料
員工不在A公司名下 在B公司名下,但是老板讓員工在A名下發(fā)工資,于是出了注意,A和B兩個(gè)公司簽到一個(gè)提成合同.請(qǐng)問對(duì)嗎?不合規(guī)的話,需要怎么操作?員工不想在A公司
老師你好,給客戶送的化妝品可以報(bào)銷嗎,如果做招待費(fèi)可不可以,需要對(duì)方提供什么
老師您好,我們公司現(xiàn)在代買其他公司12人的社保,這些個(gè)人承擔(dān)部分到時(shí)候會(huì)轉(zhuǎn)進(jìn)來,我現(xiàn)在想請(qǐng)教下就是我這些人是一個(gè)個(gè)掛其他應(yīng)收款,還是整體掛一筆其他應(yīng)收款老師,
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導(dǎo)入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來的信息有三票提示存在錯(cuò)誤類疑點(diǎn),疑點(diǎn)對(duì)象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)賬明細(xì)申報(bào)表,疑點(diǎn)代碼A0215,疑點(diǎn)內(nèi)容,申報(bào)莫發(fā)票無電子信息,應(yīng)不予受理。但是我們的第一張發(fā)票都沒有問題。這和我們第一次退稅有關(guān)嗎?
老師!餐費(fèi)不管是管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用只要明細(xì)是招待費(fèi)匯算清繳時(shí)都要重算對(duì)嗎?
老師好,那也就是23年以后企業(yè)所得稅300萬(wàn)以下實(shí)際的稅負(fù)率是5%對(duì)嗎?具體的文件號(hào)是?
《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展有關(guān)稅費(fèi)政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2023年第12號(hào))
收到,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。