你好,是300成0.25減去100×0.05這樣計(jì)算 不過是要超過300.比如301I
年度利潤總額超過100萬不超過300萬按10%繳納怎么理解?比如一季度90萬利潤,就是計(jì)提90萬*5%的企業(yè)所得稅嗎?二季度累計(jì)160萬利潤,(160-100)*0.5*0.2是嗎?三季度累計(jì)240萬利潤,計(jì)提(240-100)*0.5*0.2,四季度320萬利潤,計(jì)提320*0.25,是這樣算嗎?
老師好,我計(jì)提第四季度所得稅,按累計(jì)利潤總額2000萬乘以25%=500萬,我第一,二三季度共繳納所得稅300萬,我現(xiàn)在計(jì)提第四季度所得稅是不是要減去繳納一到三季度所得稅500—300=200萬元。是這樣計(jì)提嗎?
老師好請教一下,企業(yè)所得稅現(xiàn)在的政策是年100萬以內(nèi)是2.5%。那如果,前三個(gè)季度利潤累計(jì)是80萬,都按2.5%計(jì)算繳納的所得稅。然后第四季度加上,最終利潤變成150萬了,那第四季度這70萬怎么繳納?
你好!老師那個(gè)企業(yè)所得稅政策話小微型企業(yè)100萬以下稅率2.5%,1百萬至300萬以下10%.300萬以上25%是指利潤總額超過部分分開計(jì)算還是按照利潤總額去定義?
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤總額是20萬減去未彌補(bǔ)虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤總額是-30萬,第三季度申報(bào)利潤總額是-40萬,這樣申報(bào)下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬,那我不是虧了20萬
小額零星支出500以內(nèi),提供收據(jù)入賬,開具的收據(jù)能否不寄原件過來,直接拍照我們打印入賬呢?
老師您好,股東購買了電腦、主機(jī),合計(jì)費(fèi)用6000多,開具了個(gè)人抬頭的發(fā)票,請問這能入固定資產(chǎn)嗎?
代理美的賣空調(diào)賬務(wù)如何處理?比如賣一臺空調(diào)
總公司是小微企業(yè),分公司是否可以享受小微減半政策
在公司不占用任何股份,可以擔(dān)任公司的法人嗎
公司只是變更法人,不轉(zhuǎn)股,要交什么稅嗎
老師,我們是工程公司,然后買工程材料申請付款69360元,對方開的專票也是69360,但我們實(shí)際支付只付了2萬,這種情況我做賬怎么做呢?
其他應(yīng)付款-社區(qū)公共資源貸方可以一直有余額嗎?
老師,工商年報(bào)中股東認(rèn)繳這個(gè)咋寫
老師,印花稅稅費(fèi)認(rèn)定是按季繳納,我是每月計(jì)提還是季度末計(jì)提,還是不用計(jì)提直接繳納
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。