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增值稅計提的時候計入了應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 交的時候計入了應(yīng)交稅費-未交增值稅 請問一下老師,調(diào)整科目怎么寫

2023-08-28 15:13
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-28 15:14

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
2023-08-28
您好 以上分錄可以寫在同一張記賬憑證上
2020-12-22
你好,是有增值稅應(yīng)納稅額嗎??
2021-09-10
同學(xué)你好 是需要將進項稅額與銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)的,不然這兩個明細賬是有余額的; 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進) 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-09-14
你好這個是根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,你看這個截圖這個,銷項稅額-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉(zhuǎn)出-減免稅款,算出來這個 轉(zhuǎn)出未交增值稅,再根據(jù)這個結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面
2021-06-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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